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我们支付供应商模具费,合同写着做满1000台返还模具费给我们,怎么做账务处理

2021-12-21 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 15:33

同学你好 这个都有发票吗

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快账用户6436 追问 2021-12-21 15:34

有发票跟没有发票处理不一样吗?分别讲一下吧

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齐红老师 解答 2021-12-21 15:37

同学你好 对的 这个不一样的 没有发票得调增

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齐红老师 解答 2021-12-21 15:38

同学你好 有发票可以税前扣除少交税

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快账用户6436 追问 2021-12-21 15:40

不是,我还想问的是账务处理怎么做,直接做费用?以后若是退回来又怎么做处理?分录

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齐红老师 解答 2021-12-21 15:45

那就先做往来 退回来冲往来

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快账用户6436 追问 2021-12-21 15:50

若是退不回来了呢?到时候一次性入费用?这样好像不太合理的感觉

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齐红老师 解答 2021-12-21 15:55

同学你好 嗯 收到发票的时候计入费用

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同学你好 这个都有发票吗
2021-12-21
支付模具款给供应商时 一般纳税人: 借:周转材料 - 低值易耗品(或固定资产,若模具符合固定资产确认条件 ) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 小规模纳税人: 借:周转材料 - 低值易耗品(或固定资产 ) 贷:银行存款 达到采购量,供应商返还模具费时 一般纳税人(收到红字发票 ): 借:银行存款 贷:周转材料 - 低值易耗品(或固定资产 ) 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) 小规模纳税人: 借:银行存款 贷:周转材料 - 低值易耗品(或固定资产 ) 收到客户模具款时 借:银行存款 贷:其他应付款 - 客户模具款 达到约定业务量,返还客户模具费时 借:其他应付款 - 客户模具款 贷:银行存款
2025-04-23
支付客户模具费时 借:其他应收款 - 客户 620,000 贷:银行存款 620,000 收到客户返还款项时 借:银行存款 270,000(按实际收到金额) 贷:其他应收款 - 客户 270,000 支付供应商模具费 借:预付账款 - 供应商 270,000 贷:银行存款 270,000 后续供应商开始供货,根据发票和入库单等,将预付账款结转: 借:原材料(或库存商品等,根据冲压件用途) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 - 供应商 (根据实际结算金额)
2025-03-11
计入管理费用-模具费处理
2021-04-13
你好,同学。你付一半,归客户所有。 你一半相当有使用权,你直接作为相关的待摊费用处理,分期摊销在使用期间。 给你开了模具的票,那你就放周转材料,在使用期间进行摊销处理。
2021-07-06
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