同学你好,可以正常使用,但是不建议这样操作,最好红冲发票,再重开。
开具的增值税专用发票开票人、复合、收款人都是管理员,发票可以使用吗?
老师,电子普通发票的开票人、复核和收款人都为管理员,这张发票可以正常使用吗
增值税专票的收款人、复核、开票人都是:管理员。这个发票可以收吗?有用吗?
电子档增值普通发票的收款人,复核,开票人都是管理员,使用PDF软件删除两个后可以正常使用吗?
增值税电子普通发票下方复核,收款人,开发人,都是管理员可以吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
这样做之后违法吗?红冲发票又要怎么做?
同学你好,是违法的,红冲电子发票步骤如下。 1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”; 2、点击进入查找“增值税电子普通发票”; 3、查询所需红冲的发票号及核对信息(红冲需要发票代码及发票号); 4、在“发票管理”中查找“发票填开”,发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号; 5、点击确认进入,最上面选择“红字”; 6、屏幕显示“销项正数发票代码号码填写、确认”需要输入所需红冲的发票号码及发票代码; 7、输入后点击下一步,会出现需要红冲发票的明细,核对完后,点击确定; 8、确认后,显示最新票号及红冲后的负数金额(备注区会显示所需红冲发票的信息),点击打印即可。
不是我自己开的,怎么进行红冲发票?
同学你好,需要找开具发票的人来红冲发票。
如果我差发票,想买一些用,这个要怎么做
同学你好,可以找富裕发票的单位开具发票来用,但是也不建议这样操作的。