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某轿车生产企业为增值税一般纳税人,2020年2月生产经营情况(1)境内采购原材料,取得增值税专用发票注明税额730万元;从小规模纳税人购进零配件,取得增值税专用发票,注明价款800万元,增值税24万元;支付水电费取得增值税专用发票,注明增值税税额120万元,其中职工浴室使用5%(2)进口一批生产轿车用的发动机,支付货价800万元(折合人民币,下同),支付运抵我国境内输入地点起卸前的运输费用和保险费共计80万元,支付卖方佣金20万元。(3)采用分期收款方式销售200辆中轻型商用客车,不含税销售额共计3600万元,合同规定本月收回50%货款,其余款项下月收回;由于购货方资金紧张,实际收到货款1500万元;销售800辆A牌小轿车,开具增值税专用发票,注明价款12000万元,支付不含税运费150万元,取得运输企业开具的增值税专用发票。(4)将4辆自产A牌小轿车奖劢给做出突出贡献的科研人员;将2辆自产中轻型商用客车赠送某关联单位;将1辆自产A牌小轿车抵偿欠款(5)提供汽车修理劳务,开具的普通发票上注明金额46.8万元;对外提供汽车租赁业务,

2021-12-21 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 20:27

你好请把题目完整发一下

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快账用户swne 追问 2021-12-21 20:47

开具的普通发票上注明的租金收入14万元。将企业的外墙广告位出租,开具的增值税专用发票上注明的租金收入30万元。(其他相关资料:发动机关税税率为20%,该企业取得的增值税专用发票均合规并在当月抵扣)要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题。(本题30分)(1)计算该企业业务(1)准予从销项税额中抵扣的进项税额。(5分)(2)分别计算该企业进口发动机应缴纳的进口关税和增值税。(5分)第1页(共2页)(3)分别计算该企业业务(3)应确认的销项税额及准予抵扣的进项税额。(5分)(4)计算该企业业务(4)应确认的增值税销项税额。

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齐红老师 解答 2021-12-21 21:18

(1)计算该企业业务(1)准予从销项税额中抵扣的进项税额 730+24+120*0.95=868

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齐红老师 解答 2021-12-21 21:18

(2)分别计算该企业进口发动机应缴纳的进口关税 (800+80+20)*20%=180

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齐红老师 解答 2021-12-21 21:22

分别计算该企业进口发动机应缴纳的增值税。 (900+180)*0.13=140.4

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齐红老师 解答 2021-12-21 21:22

(3)分别计算该企业业务(3)应确认的销项税额 3600*0.5*0.13=234

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齐红老师 解答 2021-12-21 21:22

准予抵扣的进项税额。 12000*0.13+150*0.09=1573.5

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齐红老师 解答 2021-12-21 21:23

4)计算该企业业务(4)应确认的增值税销项税额。 7*12000/80*0.13=136.5

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2021-12-21
(1)计算该企业业务(1)准予从销项税额中抵扣的进项税额。730%2B24%2B114=868
2020-10-16
(1)业务(1)准予抵扣的进项税额=730%2B24%2B120×(1-5%)=868(万元)。 (2)应纳进口关税=(800%2B80%2B20)×20%=180(万元)。 应纳进口增值税=(800%2B80%2B20%2B180)×13%=140.4(万元)。 (3)应确认的销项税额=(3600×50%%2B12000)×13%=1794(万元)。 业务(3)准予抵扣的进项税额=150×9%=13.5(万元)。 (4)业务(4)应确认的销项税额=(4%2B1)×12000÷800×13%%2B2×3600÷200×13%=14.43(万元)。 (5)业务(5)应确认的销项税额=(46.8%2B14)÷(1%2B13%)×13%%2B30×9%=9.69(万元)。 (6)该企业当月应向税务机关缴纳的增值税税额=(1794%2B14.43%2B9.69)-(868%2B140.4%2B13.5)=796.22(万元)。
2022-12-19
业务1可以抵扣进项税额是 1020+22=1042
2022-05-15
同学你好,是计算应纳税额么
2022-04-19
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