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7、12月10日,收到甲公司货物结算单,其中材料价款5万元,增值税0.85万元,材料已验收入库,欠下的货款已12月11日转账结清。
8、12月11日,从外地X公司购入甲材料一批,增值税专用发票上注明的价款2万元,增值税0.34万元,货款未付,材料未到。12月30日材料才到已验收入库,货款本月没有支付。
9、12月12日,开出现金支票一张,向龙海山区捐款1万元。
10、12月13日,出纳开具现金支票一张,金额为6万元,以备零星开支。
11、12月13日,总务办张三来报销行政管理部门办公费0.3万元,水电费1.2万元,财务科以现金补足其备用金定额。
(要写摘要哟)

2021-12-21 19:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 20:16

同学你好!各分录如下: 7、材料入库支付甲公司货款: 借:原材料5 应交税费一应交增值税(进项税额)0.85 贷:银行存款5.85

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齐红老师 解答 2021-12-21 20:21

8、购入甲材料在途,货款末付 借:在途物资一甲材料2 应交税费一应交增值税(进项税额) 0.34 贷:应付账款一xx公司 2.34 材料验收入库 借:原材料一甲材料2 贷:在途物资一甲材料2

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齐红老师 解答 2021-12-21 20:23

9、向龙海山区捐赠现金: 借:营业外支出一捐赠支出10000 贷:银行存款10000

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齐红老师 解答 2021-12-21 20:24

10、提取备用金 借:现金6 贷:银行存款6

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齐红老师 解答 2021-12-21 20:26

11、总务办张三报帐 借:管理费用一办公费0.3 一水电费1.2 贷:现金1.5

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同学你好!各分录如下: 7、材料入库支付甲公司货款: 借:原材料5 应交税费一应交增值税(进项税额)0.85 贷:银行存款5.85
2021-12-21
您好 借:在途物资 20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 3400 贷:应付账款 23400 借:原材料 20000 贷:在途物资 20000
2021-12-18
同学你好 要写分录吗
2022-12-23
你好,需要计算做好了给你
2021-12-21
你好,同学。你是什么问题
2020-11-07
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