你好,现在要付这笔费用 借:应付账款,贷:银行存款

你好老师,公司外协费已经核算到仓库成本,那在付这笔款的时候流水账要怎么体现
提问:单位支付非全日制用工费。对方开了劳务发票。那这笔我入了生产成本里。但现在单位加工的商品还没有完工入库,这笔生产成本是不是要商品入库后再结转?
老师,产品外发印制logo的费用算成品成本的时候已经计入了,那我现在要付这笔费用该怎么入账?
老师,请问我的试算平衡表对么?11月计提的制造费用水电费,12月才付款258000,12月末制造费用分配本月生产成本时,这笔已支付上月的水电费直接转入生产成本但又不参与分配本月成本中,那手工账把这笔制造费用水电费258000登入哪本明细账中?制造费用258000有这笔余额该怎么办?计入哪个科目
老师 有一笔费用,我12月份的时候已经计提了,后面1月份付的时候我做成了成本,一笔费用重复做了,2月份发现了该怎么调整呢?
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
没有做入应付账款里,我之前是直接摊到每个产品的成本里边入账了,
你好,那你之前的入账分录是?
核算产品成本的时候直接摊到每个产品的成本里边了,
你好,那你之前的入账分录是? 麻烦你提供一下之前的分录,我才知道现在付款该如何做分录的
借:主营业成本 贷库存商品
你好,之前还没有付款,贷方应当通过应付账款挂账才是啊
是和其他材料合计一起算出单个产品的成本了,那现在是要拆分开吗?
你好,需要把你之前错误的分录红冲 然后做印制logo的分录,然后做付款分录