同学,你好 你是固定资产多做了,还是少做了?
请问老师:我公司2017年对在建工程进行预估转固,做凭证:借 固定资产~XX 贷 应付账款~暂估工程款 在建工程~工程成本 2018年将预估转固的资产评估后转入投资性房地产(不再计提折旧),转入投资性房地产时做凭证: 借 投资性房地产~XX 贷 固定资产~XX 累计折旧~XX 至2020年,进行净资产审计,将预估应付项目转至应付单位名称下进行明细核算,发现少预估600万,应怎样调整?是否可以不通过固定资产科目,求分录
老师好,我公司2016年根据评估公司出据的详估价4000万元入帐的固定资产一建筑物,已计提折旧,今年纪委查帐要求评估公司重新评估,这次价值是3700万元,纪委要求冲销前期的入帐价值,按这次评估价入帐,请老师帮看看怎样做帐,分录怎么写?
公司进行资产评估,税务局批复按照评估净值计入资产折旧摊销,这部分资产对应的科目应该怎么做?
老师,我们公司是评估公司,有几个技术团队,目前是要计算各团队产出评估报告应收评估费-直接成本费用-间接费用后,盈利还是亏损。 间接费用中有一项,行政财务人员工资分摊到个个技术团队,我们用的分配原则是“按各团队应收评估费用占总应收评估费百分比,进行分摊的”。而有的团队认为应该按照技术团队总人数均摊((即总的应收评估费\\个技术团队人员之和)*个技术团队人数) 从专业的角度,那种分摊更合理?
甲公司将其的注册商标使用权通过许可使用权合同许可给乙公司使用,使用年限是5年。双方约定由乙公司每年按使用该商标新增利润的25%分成,作为支付给甲公司的商标使用费。根据资产评估专业人员预测,乙公司使用该商标后,每吨产品可新增税前利润0.4元,预计5年的生产销量分别为600万吨、650万吨、680万吨、720万吨、770万吨。假定折现率为10%,所得税税率为25%。本次评估的基准日为2022年10月31日,根据评估对象的特点及评估目的,遵循独立、客观、公正、合法、谨慎的原则,按照评估程序,在认真勘察现场、查阅资料的基础上进行价值评估。根据以上资料,针对待估无形资产选用收益法进行评估,完成评估案例分析报告。求每年收益额
老师 一般纳税人外地经营 上月预交税款了,这月怎么不显示 去除预交税款呢
中级会计考试的计算分析题和综合题写“解:”还是写“答:”。
老师您好,小规模公司年报要现金流量表吗?
老师您好。麻烦您帮忙看一下第二季度财务报表,勾机关系合理吗?谢谢
涉税法律是哪些章节变化较
老师,请问在2025年1季度开具了免税发票9000元,然后开具1%的发票320000元,然后申报的时候就将9000换算成1%的不含税金额8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申报,交增值税了。 到2025年6月将1季的免税发票9000元红冲了,在2季正常开具1%的发票450000元,那么第二季度,我是应该按哪个金额作为收入,申报增值税呢?
一个工地有2个合伙人,施工过程中有收到货车撞坏树苗的赔偿,这类赔偿有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司账户上,这2笔赔偿金该怎么处理
老师你好、请问内、外的账怎么合并一起体现呢
老师好,请教您一下关于社保的问题。。。想问 关于社保的,〔累计〕交够N年,一共都有哪些档。比如:交满25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24岁多了),到目前还没交过社保,政策是63岁退休,那就来不及交够40年那一档了。。。想确定一下其它都有哪些档,另做打算
老师,我想问一下,是不是要拿到凭证,要知道是什么业务,才知道怎么做分录
是以前账务不规范,许多资产和无形资产没有票据,没有入账,现在税务局同意按照评估的价值入账,对应科目应该做实收资本还是做其他科目
同学,你好 没有入账,那你银行钱没有付吗?
以前肯定是付了钱的
同学,你好 付了钱的账做了吗?