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老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?

2021-12-22 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-22 12:49

你好 ; 你们货物是好久收到的 ?   

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快账用户2978 追问 2021-12-22 13:21

11月份验收的

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齐红老师 解答 2021-12-22 13:56

你好 ;  9月做 :借应付账款贷银行存款  。 11月做 :借 库存商品 ;进项税贷应付账款; 银行存款   

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快账用户2978 追问 2021-12-22 14:01

我为什么要做两个银行存款? 我们是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2021-12-22 14:09

你好;  第一次 你9月付款的 。 第二次11月 是你付款了 异常 

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同学你好 对的 这个可以的
2021-12-23
15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 这样做可以
2021-12-22
你好 ; 你们货物是好久收到的 ?   
2021-12-22
同学你好,稍等写给你
2024-03-01
您好,借主营业务成本-880贷库存商品-880
2021-01-20
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