你好 ; 你们货物是好久收到的 ?
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
老师,本月支付了货款,次月才收到发票是这样入账吗? 当月:借应付账款 贷:银行存款 次月:借库存商品 贷应付账款 然后,我是当月结转成本还是次月结转
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师好,若11月购进一批含税13000元的商品,11月把此商品也卖给了客户,也开了销售发票并做了销售收入,但是供应商是12月才给到的进项发票,那11月的购进分录是:借:库存商品 10000,贷:应付账款暂估款10000吗?12月份收到进项发票后红冲分录如下:借:库存商品 -10000,贷:应付账款暂估款-10000;重做购进:借:库存商品 10000,进项税额 3000;贷:银行存款13000,是这样吗,谢谢。
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后介绍费转给个人,金额2000。这种情况需要什么附件?
公司买了一批废旧设备,对方要求,合同上写废旧设备,后面写张清单 是32台生产设备,旧了要卖掉,算是处置旧物吧,但对方要求按废旧设备开票,想问自己使用过的设备卖掉,可以按废旧设备开票么
老师,我问一下公共收益开票的话,直接开公共收益可以吗?小规模纳税人的话税率是3%ma?
老师一般纳税人的进销项的余额什么时候都不用互相结平吗
现在一个人能注册好几个一人有限公司,如果这人名下有几家一人有限责任公司是不是都要承担无限连带责任啊?
公司给寺庙捐赠的资金用于修理寺庙这部分支出如何做账务处理?税前扣除有什么规定?
你好老师,建筑公司的进项票的成本和进账税知道,需要算出销项不含税的收入和不含税成本的金额一样,怎么倒推出销售收入
金属铜原材料出口能退税吗
老师你好,我有进账发票8个点,我可以给客户开8个点税率的发票嘛,还是说要开13个点的发票
老师您好,现在想取消监事,但是监视占股,现在老板问可以通过减资达到这个目的嘛
11月份验收的
你好 ; 9月做 :借应付账款贷银行存款 。 11月做 :借 库存商品 ;进项税贷应付账款; 银行存款
我为什么要做两个银行存款? 我们是小规模纳税人
你好; 第一次 你9月付款的 。 第二次11月 是你付款了 异常