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老师好,若11月购进一批含税13000元的商品,11月把此商品也卖给了客户,也开了销售发票并做了销售收入,但是供应商是12月才给到的进项发票,那11月的购进分录是:借:库存商品 10000,贷:应付账款暂估款10000吗?12月份收到进项发票后红冲分录如下:借:库存商品 -10000,贷:应付账款暂估款-10000;重做购进:借:库存商品 10000,进项税额 3000;贷:银行存款13000,是这样吗,谢谢。

2023-12-24 21:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-24 21:23

同学您好,11月购进时没有取得发票可以先暂估,收到发票后再冲账重新录入发票,您的思路完全正确,祝您学习愉快,给老师五星好评哦。

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同学您好,11月购进时没有取得发票可以先暂估,收到发票后再冲账重新录入发票,您的思路完全正确,祝您学习愉快,给老师五星好评哦。
2023-12-24
同学,你好,是对的,就是这样做的
2022-07-10
你好,选择第一种,但是这个待认证,它是二级科目。
2023-12-14
您好,借主营业务成本-880贷库存商品-880
2021-01-20
你好,对的是的,六月份结转了成本,不影响你的成本的情况下,可以不用再做了。
2021-08-20
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