你好 货物收到了吗 收到了可以

老师,货款打入法人私账,法人又打回公司账户,但是备注的是垫付,而且没有做记账,算偷税漏税吗?这种情况怎么办?比较急,谢谢老师!
您好,老师,单位进货根据发票和随货同行单入账由老板个人卡垫付款到类似于淘宝的平台上,账上 借:库存商品 贷:应付账款-法人 现在需要还款,需要调到其他应付款吗?怎么做合规呢
请问下老师,公司开业期间,支出的费用是由法人自己垫付,没有走公账,会计分录怎么处理。还有一些通过淘宝等网购,有发票抬头也是公司的,还需要法人提供对应的付款截图吗?
老师,咨询个问题,我们有家材料供应商,之前挂账付款都是个人,后来开票时这个个人转为小规模纳税人,只能开公司发票(他是公司法人),这个账务怎么处理呀。税法上不是说必须票、货、款一致嘛
老师,法人垫付1688货款,只有订单截图,怎能入账呀?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
收到了,我写报销单直接 借 库存商品 贷 应付账款,借应付账款 贷 其他应付款, 月底结转成本,可以吗?次月报销,借 其他应付款 贷 银行存款 可以吗?
可以的,可以做成本的 可以
我这些分录对不对呀老师
这个分录对的是正确的。