是的,都需要先计提再发放哈
老师关于应付职工的都需要去先计提,再发放吗
老师,问下员工聚餐报销,这种也需要通知应付职工薪酬先计提,再出吗
老师,去年计提职工教育经费金额大于发放金额,应付职工教育经费还有余额,这个多计提的金额需要冲回吗
计提应付职工薪酬,实际发放时扣了公司代垫的超过公司承担部分的社保和公积金。请问这部分公司先垫付发放工资时再从中扣除,是不是需要冲减相关费用并且也要冲减之前计提的应付职工薪酬
老师,我们应付职工薪酬计提没有发放,我需要调增就得交企业所得税, 是不是先弥补亏损再去交税?
个体工商户没有开对公账户,客户打款可以用法人个人账户吗?
我司是一家建筑公司,境外有项目,需要出口一批工器具,然后我司没出口资质,找了国际物流公司运输出去的,这样正规吗?
8月份把7月的收到发票做了入账标识,昨天把它给:入职撤销了,点了:提交。可以勾选进项税额抵扣吗?还是找不到7月整月的发票
我是一个小白,我应该如何学习看懂之前他们做的账
老师,先进制造业进项税额加计扣除5%,是怎么计算的呀?8月能抵扣的进项税额是18818.59,加计抵扣的金额应是18818.59✘5%=940.93,那系统怎么算出来是这些数呢。我是第一次报税,很不明白,希望老师讲明白一些。谢谢!
老师,你好!我们为了贷款财务报表有调整过,现在银行需要提供科目余额表,怎么应付好啊?
中级的教材匹配税务师财务与会计这科吗
老师那种小个体是不是不需要开票的话,也不需要做税务登记呀
老师早,结转那块,各种结转帮我讲讲原理 老师早,结转那块,各种结转帮我讲讲原理
你好老师,一个公司他同时在北京,河北,湖北多地开立社保户,这种情况是正常的吗
计提和发放可以同一张凭证上吗,还是要分开来
如果在同时发生可以那么干,夸月就分开来哈
如果不计提的话,报表中会出现怎么样
不计提就不符合权责发生制哈。
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复