学员你好,金额大不大,如果不大也不用通过以前年度损益调整的
发现2020年又一笔分录做重复了,做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,我现在该怎么调整回来?通过以前年度损益调整吗
以前年度损益调整管理费用要怎么做呢,是公户付款的,就是票后面2021年才开,补了2020年和2019年的这笔分录要怎么做呢
请问2021年的年终奖是2022年元月份发放的,这笔款要做以前年度损益调整吗?,谢谢!还有2021年发生的招待费和广告费也是2022年元月份付的款,这个调整的分录怎么做?
老师,2021年跨年发票未做账,2022年支付写此款,这笔款是管理费用职工福利费,我是不是要做以前年度损益,分录怎么做
去年中旬调整了一次以前年度损益,年底审计需要冲回一部分以前年度损益,凭证怎么做呢?以前做的是,借:以前年度损益调整,贷:管理费用
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊