你好,你还能修改会算吗?如果不能修改的话,之前的分录不变,金额是负数就行。
去年的账,我计提基金管理费,当时做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,跨年了,发现计提多了,钱没有付出去,我修改分录是不是借:其他应付款2000,贷:以前年度损益调整2000,借:以前年度损益调整2000,贷:利润分配-未分配利润2000,用来调整多计提的2000元,这样做对吗?
发现2020年又一笔分录做重复了,做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,我现在该怎么调整回来?通过以前年度损益调整吗
去年记了一笔分录 借 其他应付款 贷 其他收益 现在要通过以前年度损益调整 该怎么写分录
22年应该做管理费用的。做成其他应付款了,23年调整,借以前年度调整损益贷其他应付款。借利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益对吗
老师您好,我们要调减22年一整年的管理费用,包含服务费,职工薪酬,租赁费,装修费我在2023年一月做分录是应该这么做吗?22年一整年的管理费用一部分应该是23,24年的 借:应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 服务费 贷 以前年度损益调整 借 租赁费 贷以前年度损益调整
老师,建设期间工程物资的盘亏、报废及毁损净损失要计入固定资产成本吗?
老师您好,公司是贸易公司,出口业务有哪些跟财务有关的费用需要注意,要在给客户的报价单上加上的呢
老师 我是建筑业 购买免税的农产品 我是一般纳税人 税点是多少抵扣
老师我们公司是外贸型出口公司,先是进货,借,库存,应交税费,进项税额。贷应付账款。后来这个进项需要退税。怎么做分录。
工资8100缴纳多少税款
咨询下:新成立的公司,实际运营周期小于1年,残保金计算公式中上年平均工资需要*(实际运营月份÷12)吗? 比如公司去年5月成立,是用去年工资总额/在职人数*8/12,这样计算吗,还是不需要*8/12 ?
我是销售方,我昨天做了一个红字发票信息确认单,今天我把这个红字信息单撤销了,这个红字信息表有时效吗?购货方这张发票抵扣了,她说这个发票锁定红票了?我现在要怎么做呢?
采购商品,正常付款, 后面公司有返点 , 返回来的钱,需要给厂家开发票吗?
应交增值税明细账,是这样子登记吗?第一张图是借方,第二张图是贷方
开线路板设计发票,单位写“次”,数量写“1”,即使对帐单里包含2个订单5件设计也算1次,对吗?相当于一次干了这么多件数的设计活。
修改会算是啥意?
如果分录后的金额错了呢,也是管理费用,多写了,咋办?
修改汇算清交的意思。是的,是这么做的。
那不能修改了,就按照原来的分录写负数吧
对的是的,是这么做的,是这么理解的。
如果分录后的金额错了呢,也是管理费用,多写了,咋办?
红冲多写了吗?之前的分录不变,金额是正数。
不是,就是有一笔分录我金额多写了,应该是500,我写成了750,就是原来的分录也是借:管理费用,贷:其他应付款
借管理费用-250贷其他应付款-250。
不是这个分录吗?上面的分录不变,金额是负数。
好的,麻烦老师,谢谢老师
不用客气,工作愉快。