你好,你还能修改会算吗?如果不能修改的话,之前的分录不变,金额是负数就行。
去年的账,我计提基金管理费,当时做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,跨年了,发现计提多了,钱没有付出去,我修改分录是不是借:其他应付款2000,贷:以前年度损益调整2000,借:以前年度损益调整2000,贷:利润分配-未分配利润2000,用来调整多计提的2000元,这样做对吗?
发现2020年又一笔分录做重复了,做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,我现在该怎么调整回来?通过以前年度损益调整吗
去年记了一笔分录 借 其他应付款 贷 其他收益 现在要通过以前年度损益调整 该怎么写分录
22年应该做管理费用的。做成其他应付款了,23年调整,借以前年度调整损益贷其他应付款。借利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益对吗
老师您好,我们要调减22年一整年的管理费用,包含服务费,职工薪酬,租赁费,装修费我在2023年一月做分录是应该这么做吗?22年一整年的管理费用一部分应该是23,24年的 借:应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 服务费 贷 以前年度损益调整 借 租赁费 贷以前年度损益调整
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
修改会算是啥意?
如果分录后的金额错了呢,也是管理费用,多写了,咋办?
修改汇算清交的意思。是的,是这么做的。
那不能修改了,就按照原来的分录写负数吧
对的是的,是这么做的,是这么理解的。
如果分录后的金额错了呢,也是管理费用,多写了,咋办?
红冲多写了吗?之前的分录不变,金额是正数。
不是,就是有一笔分录我金额多写了,应该是500,我写成了750,就是原来的分录也是借:管理费用,贷:其他应付款
借管理费用-250贷其他应付款-250。
不是这个分录吗?上面的分录不变,金额是负数。
好的,麻烦老师,谢谢老师
不用客气,工作愉快。