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老师好,请问出库单是放在销售收入凭证下还是结转成本凭证下
老师你好,请出入库成本调整单凭证模板如何设
老师在入库和出库成本核算当中的凭证生成情况查询出现了成本调整单并且不能生成凭证怎么办呀
老师,金蝶云星空里销售出库单,入库单,其他出库单如何生成凭证模板和报表模板
老师,你好,请教一下,就是2024年9月有一笔凭证重复计提了工资,吗在12月如何调整成本
老师们,我有个烦恼请教一下。公司一位老板,关于业绩提成,全用费用报销来抵提成减轻员工缴税。不合理和存在风险已同分析过,但老板否认了我,坚持这样做,我应该怎么处理这问题呢?
个税申报时间是怎么样的,9月份申报的是7月份的工资吗 ?还是8月份的工资
我们上海总公司是高新技术企业,有个分公司在江苏昆山,我想问下分公司的研发费用可以在总公司加计扣除吗,因为总公司的研发费用不够,分公司人员也参与研发活动了,这种情况分公司的费用可以加计扣除么?总公司报表是合并申报的企业所得税是按分配比例申报,账务和增值税是独立核算!
每个月都可以正常三方协议缴费,这个月怎么突然不可以用了?
你好,老师,如果现金流量表是季报的话,假如申报4月份的,我直接拿出一个3月份的现金流量表按这个填写就可以了吗?
公司的未交增值税其实已经缴纳了应改怎么调整
老师,我单位是小规模,季度不含税销售额<30万,销售货物,我公司开具销货发票,但购进货物,没有任何进货发票,老师,这样,有没有税务风险
请问老师,残保金,甲公司有从乙公司派来的人员,但是甲公司支付工资,放到甲公司的费用,但是乙公司申报个税。残保金在哪里缴纳呢
老师,我想问,我公司是老项目一般纳税人,简易计税,开发房地产,之前营改增前开了发票给业主,但是这些发票当时会计是没有以发票入帐的,但是按预收房款已经申报了营业税和土增税,只是有部分发票没开完,也就是说比方某业主交了100万商铺款,当初我们只开了50万而已,现在我把差额的补开完给业主同,那么这发票怎么入帐呢,分录怎么做
老师,本月认证了几张用于职工福利费的发票,税额几十地需要进项税转出吗
老师,我做的是借单据上的存货科目,然后要贷什么呢,
你好!你们是盘盈还是盘亏?具体什么业务产生的调整
老师你好,是期初余额调整单
你好!按盘亏盘盈处理
之前是按这个模板来生的凭证
这样做是不是错的
你好!你这不是跌价完成的吧
是啊,之前几个月的初初没有挂帐的应付账款也是挂在存货跌价准备了,现在存货出现负数,要怎么调回来呢
你好!原分录红字冲回来
老师你好,那存货跌价这里冲回来,其它应付款这里我可以改成以前年度损益做凭证吗
你好!去年之前的涉及损益类的用以前年度损益调整科目
老师,你好,那期初没有的应收应付账款怎么挂
你好!有实际金额数据吗?你这是内账还是外账?不影响往来
做内账,之前就是挂在借存货跌价准备,贷应收或应付账款,之前几个月的,已经付出去了,现在我把之前的凭证调成借存货跌价准备,贷以年度损益调整行不行呢
老师你好,就是之前挂的这几笔帐
你好!真实业务可以这样调整
好的,谢谢老师
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