同学你好 反结账之后进行了修改,12月份结账,原先的年结账套还能再进行年结的
老师,金蝶标准版2019年12月份建账,结账到2020年1月份后发现2019年12月份有一张凭证错了,想反结账到2019年12月,为啥软件提示“年初不能反结账,请用年末备份数据”?而打开2019年备份文件,反过账反审核后修改错误凭证后为啥不让结账呢?总说是“备份文件,不让结账”。
老师好!我刚刚年底结转了,但是发现一个错误,想反结账,但是提示年初不能反结账,要到年底结转备份里面才能反,我打开2020年的不小心反结转了两次,现在12月份的过不了账,提示本会计期间没有要过账的凭证,请问我该怎么操作才能过12月份的账?
老师,金蝶Kis迷你版现在结账了,发现有错误需要修改,但是查看年结账套找不到12月份凭证了咋回事
请问一下我使用的是金蝶迷你版,2021年12月己结账,结账后发现资产负债表不平,经发现,是12月有一笔分录的数据错了,如何返回2021年12期进行修改错误分录
老师你好,快账的那个软件儿,我的我建了一个账套,是从那个22年9月份儿启用的账套,然后22年9月,因为我没有账,我一直结账,结账结到那个二三年元月份儿下的账。然后现在我在,嗯,那个期末处理那里,怎么看不到223年元月份的那个账啊,然后我怎么才能给他返到这个222年9月份儿建账,虽然我没有账,但是。嗯,中间十月份有有有一点账,然后需要下需要下那个账,然后现在都不显示是怎么回事儿啊。
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
要到往年账套改了吧,只要做了最后一年结账,页面就在2022年的账套了,想看或者改2021年的账只能在年结账套改了是吧
对的 是这样操作的
可是更改21年有12月的后不让结账,说是年末备份文件,不能进行年末结账
备份账套的后缀改一下 现在是什么
后缀改了好像就是费账套了
系统不知道咋回事又给结账了
摸不着规矩了
改完之后吧后缀改回来就行了