你好 ; 什么数据错误了。 你们可以反结账去12月 里面去改下 ; 你22年建账了吗

请问一下我使用的是金蝶迷你版,2021年12月己结账,结账后发现资产负债表不平,经发现,是12月有一笔分录的数据错了,如何返回2021年12期进行修改错误分录
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师好,我们是21年12月才成立的一家小企业,现在做21年的工商年报。之前填过了,不过后来打电话说有2处错误要修改一下,一个是认缴出资日期,说是按企业成立时间填好,实际上21年实缴出资额是0,这样改认缴出资日期会有冲突吗?还有一个是填资产状况:我们21年12月成立,建账是22年1月建账的,当时把21年发生的一笔业务数当成期初数了,是资产2万,负债2万,现在打电话说我们这样不可以,说是资产80万(认缴出资额),所有者权益必须有数,让我们修改,请问老师,我该如何修改吗?
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
6.基本资料:对某企业2021年的银行存款进行审查:2021年12月31日银行存款日记账余额为26680元;银行对账单余额为25500元(经核实是正确的)。12月存在的未达账项如下:(1)12月29日,委托银行收款2500元,银行已入账,收款通知尚未送达企业。(2)12月31日,企业开出现金支票一张800元,银行尚未入账。(3)12月31日,银行已代付企业电费500元,企业尚未收到付款通知。(4)12月31日,企业收到外单位转账支票一张3600元,企业已收款入账,银行尚未入账。(5)12月15日,收到银行收款通知金额为3850元,公司入账时误记为3500元。要求:(1)根据上述情况编制银行存款余额调节表。(7分)(2)假定银行存款对账单中存款余额正确无误,试问:编制的调节表中发现的错误金额是多少?(3)2021年12月31日银行存款日记账的正确余额是多少?(4)如果2021年12月31日资产负债表上“货币资金”项目中“行存款余额为28000元,请问是否真实?银行存款余额讠单位.2021年12月31日单位:W公司项目金额项目金额公司银行存款
老师,请问下再生资源回收必须开反向发票吗?
公司为主播刷礼物产生的费用计入哪个科目,每个月都一百万左右
怎么查 对方是小规模 还是一般纳税人
个体户工商年检,营业额或营业收入是指全年开票不含税收入吗?
请问快账上练习的科目余额表不能下载打印吗?
免税销售进项税额转出分录 借:主营业务成本-进项税额转出10000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出10000
个人住院费用可以扣个税吗
郭老师请问下所得税汇算清缴表里的105080里的资产计税基础是填资产原值,还是填写原值减去残值后的数来填写呢,说法不一不确定了所以问问老师
老师,您好,我们代理的有一个企业,是做白酒销售的,找了几个抖音达人给做的带货视频,签订了一年的协议,每月根据视频播放量点赞数等支付达人费,金额五六百也有,两三千也有,每个月支付的这部分达人费,申报时是按照劳务报酬(累计预扣法)还是劳务报酬(不适用累计预扣法)申报? 劳务报酬所得,每月预扣,年度个税汇算时是并入工资享受一年6万的扣除额跟专项附加扣除,还是单独计税?
老师这个股权变更要填转让合同编号,哪来的编号?还有这个股权变动时间我是写他们签股权转让协议的时间吧?
是结转制造费用的那笔分录上的制造费用错了,而且金蝶现在是2022年1期了
你好 ; 怎么结转的 错误了 。原来分录 怎么挂的; 实际应该怎么 走