你好,不可以作为费用,需要计入营业外支出核算,不可以税前扣除
老师,请问个体工商户开的收据可以企业所得税税前卡扣除吗,金额500以下
老师工程上面有业主罚款,这个开来正规收据可以做费用吗,可以所得税前扣除吗?
老师这个工程没有给甲方开票然后没有收入,业务招待费可以60%所得税前扣除吗
老师,比如正当的罚款支出,有收据,可以税前扣除,做营业外支出这个科目可以吗?还是要做其他科目
老师,请问公司支付的款项只收到了收据没收到发票,这个费用可以所得税前扣除吗?
现金流量表期初现金余额是什么数据,我们公司财务软件导出的现金流量表一直以来都不对,我想知道正确的数据是什么项目加总得出的,豆包上搜不明白
接收到对方公司的股权需要申报印花税吗
老师A公司与B公司签订劳务分包公司,劳务公司B给A公司开具劳务发票,因开具发票所产生的各种税费包括企业所得税都由B公司承担,比如B公司是小规模纳税人,劳务费时10万,那么由此产生的税费(增值税+附加税+水利+印花税+企业所得税)为6064.50,如果让劳务公司给A公司开具106064.50的发票,这样不是又产生税费了吗,这个逻辑不太清楚
还如果实际控制人不是公司的股东法人等高管,但实际控制人被聘为总经理每月发工资,那么她给公司借款可以计算利息吗,是不是有个债资比
我公司承接一份人力资源服务*建筑劳务外包6%,我们的供应商给我们开具,劳务*加工服务1%,这个进项票可以吗
老师,我们公司是销售珠宝的门店,请问销售金条、金豆子、珍珠需要缴纳消费费吗?不需要缴纳消费税的话,国家税务总局有没有正式的文件,可不可以发给我参考?
4月份货物出口,6月份取得发票 ,6月末进项勾选了,6月账务处理是 ,借:抵扣进项 贷:应付账款,7月15号之前做退税申报,并取得退税款时, 在7月的账务处理是, 借:进项税 贷:待抵扣进项, 借:其他应收-出口退税 贷:增值税-出口退税, 借:银存 贷:其他应收-出口退税。这样对吗?分录只涉及里税额,其他忽略
计算企业所得税时要扣掉增值税吗
老师你好,我们是建筑企业,本月开票不含税收入191万,销项税17万多,我们预缴7.8万。我们预缴的所属期都选的是6月,我7月申报的时候,可以选择少抵减点不。还有就是我需要准备多少进项税啊
老师,工程公司税率是多少的,税目和税率,一般纳税人和小规模纳税人麻烦都说下
工程残值费打给业主的,开来收据可以做工程施工—间接费用,吗
你好,是什么情况下需要把 工程残值费 打给业主呢?
就是拆除工程
有些东西业主认为可以卖钱的,所以打了残值费,收据也是这样开的
你好,那可以这样处理(做工程施工—间接费用)
老师我们是18年注册的公司,我们公司名下没有汽车,但是经常开标出去油费发票给报销,我18年做:管理费用—其他,现金。做账,没有做应付职工薪酬—福利费,金额也没有个税申报,18年亏损也挺多的
(是针对这个回复有什么疑问吗)
老师工地上用的监控设备可以做到本工程下面间接费用吗
你好,工地上用的监控设备,需要计入工程施工—合同成本 才是的