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4.某企业为增值税一般纳税人,2019年12月初“应付职工薪酬”科目贷方余额为210万元。本月该企业发生的有关职工薪酬的经济业务如下:将自制的200台加湿器作为本月生产车间生产工人的职工福利发放,加湿器的成本为每台400元,市场不含税售价为每台500元,适用的增值税税率为13%。(含计算过程)

2021-12-23 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-23 20:17

您好 请问要计算应付职工薪酬科目期末数吗

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快账用户f9hc 追问 2021-12-23 20:19

要写会计分录

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齐红老师 解答 2021-12-23 20:21

借:生产成本 93000 贷:应付职工薪酬 93000 借:应付职工薪酬 93000 贷:库存商品 200*400=80000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 200*500*0.13=13000

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您好 请问要计算应付职工薪酬科目期末数吗
2021-12-23
借:管理费用-福利费113000       贷:主营业务收入100000      应交税费-增值税-销项13000 借:主营业务成本80000 贷:库存商品80000
2022-08-04
您好 请问是需要写分录吗
2023-06-25
同学,你好,这个题分录是这样的 借:生产成本113000 贷:应付职工薪酬 500*200*1.13=113000 借:应付职工薪酬 113000 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税(销项税额)13000 借:主营业务成本 200*400=80000 贷:库存商品 80000 同学,你看下呢,有任何问题欢迎随时交流,如果可以的话辛苦给老师个五星好评哦,谢谢
2023-10-28
你好。 借,应付职工薪酬-工资 180 贷 银行存款180 借 应付职工薪酬-工资30 贷 应交税费-个税18 其他应收款-房租12
2021-12-29
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