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12月15日,销售给济南信达汽车配件有限公司铝合金油箱,并开出增值税专用发票,列明价款90044.25元,增值税额11705.75元。货已发出,收到对方交来金额为81750元的转账支票。(提示:成本结转月末一次进行)这笔业务的分录应该怎么写?

2021-12-23 22:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-23 22:34

你好 借:银行存款 81750 , 应收账款(差额), 贷:主营业务收入90044.25 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)11705.75

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快账用户jmt3 追问 2021-12-23 22:35

那我做会计凭证的时候是要写两张凭证,还是?

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齐红老师 解答 2021-12-23 22:36

你好,只需要写一张凭证,只是借方有两个科目而已 

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快账用户jmt3 追问 2021-12-23 22:39

记在一张收款凭证?

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齐红老师 解答 2021-12-24 07:57

你好,是的,是这样的。 借方有银行存款科目,就是登记银行存款  收款凭证

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你好 借:银行存款 81750 , 应收账款(差额), 贷:主营业务收入90044.25 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)11705.75
2021-12-23
借:银行存款81750       应收账款20000      贷:主营业务收入90044.25      应交税费-增值税-销项11705.75
2022-05-24
同学你好!这个的话 借:应收账款    61750       预收账款       40000       贷:主营业务收入      90044.25              应交税费-应交增值税-销项税额    11705.75
2022-04-26
你这个全是繁体字,你现在的问题是什么?
2022-03-01
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