你好 ; 借管理费用-福利费 100贷进项税转出100
老师,您好,得到一张专用发票,入福利费,进项需要转出,做帐先借:管理费用-福利费88.50 进项税11.5 贷:100后期勾选以后借:管理费用-福利11.5贷:进项转出11.5,老师,我写的对么,此时这笔业务算完成了吧,这个进项转出的金额就一直挂着么
老师,问下在今年1月份,做了一笔福利费的分录,借:管理费用-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金 ,当时没有做进项税额转出,抵扣了税,这个月我需要把这个进项税额转出,那现在分录该怎么做?
老师好,上月有一笔福利费 抵扣进项了 借 福利费500 进项100 贷 现金 600,现在要进项转出 应该怎么做?
老师,你好,我们之前做了一笔福利费的进项发票抵扣了,福利费不是不可以抵扣进项税吗?我的分录是借:管理费用-差旅费 7788.68 应交税费-应交增值税-进项税额 467.32 贷:其他应付款 8256 ,现在我想做一笔进项税额的转出的分录如何写?
老师,我之前1月做了一笔进项,但是现在发现里面有一部分进项需要转出进福利,请问分录应该怎么写?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
哦 那申报的时候 进项转出税额 需要填写吗
你好; 是的 。附表2 去做 转出处理
好的 明白了 谢谢老师
没事的; 希望能帮到你