差额征收才填那个里边,不差额不管

上个月开了一张发票,6点的物业管理费,但增值税申报表附表三没有跳出这个数据,我要填吗?填在6点的那个项目里?
老师,我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入,月底开了发票,目前申报上个月的报表时,在未开票收入填负数填不了,那这个怎么填呢,因为应纳税款上个月已经生成了,这个月申报时已经抄过税,那销项税额又自动带到了表一里,这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去
老师,小规模报增值税,期中有一个表 附列资料一,这个要怎么填写?我们1-3月就开了一张3%的专票和三张1%的普票。打开这个附列资料一,里面自动有数据
申报增值税的时候,我用了一张税控盘的发票进行抵税,然后我在附表3那里填了数据主表,那里也填好了数据,所得出的金额与我自己计算的金额是一样的,但是在我点击申报的时候,显示对比不通过,然后不通过的问题就在于,我用了那张税控盘发票进行抵税,但是之前也是这样操作也是可以抵税的,不知道为什么这一次显示对比不通过?
老师您好,开了一张3%简易计税的发票,这个金额需要在增值税纳税表附表三3%征收率那一栏填写嘛,系统没有自动带出来
老师我想问个问题 假如是法人支付的物业费怎么做账 没走公账 然后收到发票又怎么做账呢
公司(一般纳税人)出租房屋,电费由公司统一向供电公司支付并取得专票13%,公司向租户收取电费时按1元/度收取,有些租户要开专票(含税1元/度),有些不开票(也按1元/度收),比如电表总读数20000度,向供电公司支付15000元含税,开票的租户用电量5000度,不开票的租户用电量4000度,应该怎么做账?
个体工商户3季度开票有问题,4季度红冲,但是4季度已经开具30万发票,3季度红冲部分怎么不可以开具了?再开具也另外算额?因为已经红冲但是额度没有出来
老师,问一下,收到租赁发票,我们是承租人,需要申报那些税种
预收充值款开票为0 后面消费了6和13的税率的东西,确认为13个点和6个点的销售的东西,可以吗??然后预付款的风险点在哪?
甲方给我们农民工工资,直接给农民工发过去了,农民工包工头给我们用他的个体工商户开的劳务发票,这样我甲方应收直接去冲减包工头个体工商的劳务发票,这样有税务风险吗?需要提供哪些资料作为佐证
老师您 好,请教老师,小规模纳税人,有二张发票怎么做分录,公司的二间厂房租出去 一间给张三,管理费用一共有二万,其中一万是张三的,物业开票给我公司了,分录怎么做,第二张票是收到物业的发票和张三的租金后,公司又开了一万给张三了,这二张凭证分别怎么做分录
老师,经营者信息采集里扣除改成否,上个月也是给他申报的0工资,怎么修改,季度末申报可以扣除年度60000的额度,上个月的怎么修改成否
请问老师,我收到的进项红字发票,只要没有经过我确认红字信息单,对方就红冲的,说明我没有勾选抵扣,也不存在进项税金转出的情况,是吗?
老师好,我们是家装行业,工地开工买的工地保险,我可以放在工程施工下面吗,等工地竣工了,我再结转到成本中