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老师,我们每个月按开票收入确认收入,年底了,需不需要把未开票的金额也暂估确认收入,一起申报增值税?

2021-12-24 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 17:12

您好!其实平时就要申报了

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快账用户7707 追问 2021-12-24 17:43

好的,我公司今年6月份开业,前期认证抵扣了好多发票,到12月份还有留抵税额,没有交过增值税,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2021-12-24 18:06

你好!可以是可以,只是有风险

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快账用户7707 追问 2021-12-24 18:17

那我还有留抵,交不了税怎么办好,我也想交点税

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齐红老师 解答 2021-12-24 20:02

您好!今年已经没办法了,已经认证了

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您好!其实平时就要申报了
2021-12-24
预收账款是发货的当月确认收入,计算增值税
2024-09-09
您好,是需要的,谢谢
2021-04-14
借银行存款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项 在附表一未开具发票一栏填写。
2022-02-16
你好,是的,增值税一次性申报,收入按月确认。
2025-03-05
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