你好,需要是暂估一个吗?借管理费用贷其他应付款。
年底计提员工奖励,和发放的分录怎么写
年底费用计提分录怎么写
所得税费用跨年计提分录怎么写
23年忘记计提所得税费用了,今年不计提,会计分录怎么写
年底预提费用的分录怎么做,下年初冲销预提分录如何做
老师,企业的所得税税负率一般是怎么算的,比如我所得税包含汇算清缴共计1.3万,不含税收入370万,应纳所得税额6.8万
老师,简易注销承诺书,股东签字要不要盖手印和公章
商贸公司主营沙子石子,商贸公司自己建新厂房用了自己公司采购的沙子石子建厂,自用的沙子石子怎么做账
老师就是印花税可以用应交税费作为一级科目吗?
老师你好就是哪些二级科目是计入税金及附加的
老师,电税局上年度申报需要几张报表,只需要年度的吗?还是季度的也需要
水利建设基金前面是用税金及附加?
老师好!我接手的那个单位有一笔虚增的库存商品,该怎么把它冲走呢
板材质量有问题,收到板材退货款,这样做账对么
老师,去年的滴滴电子发票今年还能用不
跨年的发票,我就直接借其他应付款百银行存款吗?嗯,也不涉及什么跨年费用
你好,如果但骨和发票的一样的可以的。
什么意思啊?没听懂
你暂估和发票一样的,可以这么做,直接把发票贴到暂估后面。
我们会计年底暂估了一笔费用,后面什么附件都没有,来年来了发票付款就直接借其他应付款贷,银行存款,上年年底多计提的费用就直接借其他应付款,贷利润分配-未分配利润
可以的 可以这么做的
这样操作的话所得税汇算清缴时,就不需要再做什么了吧
这样操作,就不涉及跨年费用了?
多计提的需要调增 你费用多暂估的部分调增
就是我账务处理借,其他应付款,贷,利润分配,未分配利润。然后汇算清缴,填表格时还要调增
你好 对的 是这么做的
那如果我年底不预提费用,那么跨年的发票怎么做账
借利润分配未分配利润,贷银行存款,汇算清缴调减
如果我暂时不付钱呢,跨年的发票是不是借,利润分配,未分配利润贷,其他应付款
你好,对的是的,可以这么做的。
我是不是可以理解为跨年的发票就不能出现管理费用,销售费用等费用类科目
是的 跨年度的属于上一年的做利润分配