你好,需要是暂估一个吗?借管理费用贷其他应付款。

年底计提员工奖励,和发放的分录怎么写
年底费用计提分录怎么写
所得税费用跨年计提分录怎么写
23年忘记计提所得税费用了,今年不计提,会计分录怎么写
年底预提费用的分录怎么做,下年初冲销预提分录如何做
法人转账备注没有写“投资款”,写成了“实缴”,需不需要退回重打
请问会计学堂官方投诉电话多少老师
假如员工离职了 社保调增是不是只会带到离职那个月补缴 离职后会带到新公司?
想在异地注册个体户,自己没有实际场所可以注册吗?如果要注册要怎么做呢?
老师 从10月份开始个人承担社保合计463.91,但10月份工资表中:社保代扣529.61(包含1-9月份补缴的),那我做个税申报时,专项扣除那边 我要填哪个金额?
老师,单位给客户修车,用了配件,客户只想要配件发票,不要维修发票,我们可以只开配件吗?
老师个体户要开户缴纳社保,之前是做的核定征收,不需要报税,如果开社保户是不是得自己报税,出报表了,南京这边的,有没有方法开社保户,不需要自己报税的
老师,增值税不同销售方式下纳税义务发生时间不同,请问直接收款、预收货款、分期收款这有什么区别,我感觉分期收款和预收货款有重合的部分,如何区分呢,有点晕
公司出去的钱支出凭单是必须要有的吗,不附这个支出凭单在账簿可以吗
老师好!小规模买的电池炉给客户发的怎么做账
跨年的发票,我就直接借其他应付款百银行存款吗?嗯,也不涉及什么跨年费用
你好,如果但骨和发票的一样的可以的。
什么意思啊?没听懂
你暂估和发票一样的,可以这么做,直接把发票贴到暂估后面。
我们会计年底暂估了一笔费用,后面什么附件都没有,来年来了发票付款就直接借其他应付款贷,银行存款,上年年底多计提的费用就直接借其他应付款,贷利润分配-未分配利润
可以的 可以这么做的
这样操作的话所得税汇算清缴时,就不需要再做什么了吧
这样操作,就不涉及跨年费用了?
多计提的需要调增 你费用多暂估的部分调增
就是我账务处理借,其他应付款,贷,利润分配,未分配利润。然后汇算清缴,填表格时还要调增
你好 对的 是这么做的
那如果我年底不预提费用,那么跨年的发票怎么做账
借利润分配未分配利润,贷银行存款,汇算清缴调减
如果我暂时不付钱呢,跨年的发票是不是借,利润分配,未分配利润贷,其他应付款
你好,对的是的,可以这么做的。
我是不是可以理解为跨年的发票就不能出现管理费用,销售费用等费用类科目
是的 跨年度的属于上一年的做利润分配