你好,需要是暂估一个吗?借管理费用贷其他应付款。

老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
跨年的发票,我就直接借其他应付款百银行存款吗?嗯,也不涉及什么跨年费用
你好,如果但骨和发票的一样的可以的。
什么意思啊?没听懂
你暂估和发票一样的,可以这么做,直接把发票贴到暂估后面。
我们会计年底暂估了一笔费用,后面什么附件都没有,来年来了发票付款就直接借其他应付款贷,银行存款,上年年底多计提的费用就直接借其他应付款,贷利润分配-未分配利润
可以的 可以这么做的
这样操作的话所得税汇算清缴时,就不需要再做什么了吧
这样操作,就不涉及跨年费用了?
多计提的需要调增 你费用多暂估的部分调增
就是我账务处理借,其他应付款,贷,利润分配,未分配利润。然后汇算清缴,填表格时还要调增
你好 对的 是这么做的
那如果我年底不预提费用,那么跨年的发票怎么做账
借利润分配未分配利润,贷银行存款,汇算清缴调减
如果我暂时不付钱呢,跨年的发票是不是借,利润分配,未分配利润贷,其他应付款
你好,对的是的,可以这么做的。
我是不是可以理解为跨年的发票就不能出现管理费用,销售费用等费用类科目
是的 跨年度的属于上一年的做利润分配