没有预交那一栏就直接填就是了哈,只要是你在异地申报的就可以了

老师,请问我9月份有异地预缴印花税,是用价税合计金额乘以的万分之三交的。那我在填本月申报表时还用把预缴的印花税填到表格里吗?
异地预缴的印花税,怎么填写申报表?增值税和所得税填表有预缴那一栏。印花税怎么填?
老师,印花税申报,有异地预缴,已交税额怎么填?比如,应交印花税7.15,已预缴填7.2,还是填7.15?
申报增值税,异地项目预缴的增值税填写到申报表的哪一栏
上月异地项目预缴的税金,本月申报增值税怎么填写?只需要填写预缴的增值税吗?那预缴的附加税及企业所得税怎么处理?
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
比如12月开票100万, 异地预缴纳印花税100万×3万分之 电子税务局申报时纳税时 我应该怎么做?它没有预缴那一栏再填一遍不就等于重复交印花了吗?
你在异地预交了,本地就不用再交这部分的印花税了哈
那印花税我空保存就行了对吗?
那个是按次申报,有就申报,没就不申报
我的意思是12月整个月开票100万,这100万外地预缴了印花税。1月申报印花税就空保存就可以了对吗?不用重复再次申报缴纳了对吗
是的,不用再次申报了。
印花税预缴的事情我明白了老师,附加税不太明白,和印花税同理对吗
附加税费是根据已交税款抵减增值税后算的,所以不需要额外填
老师假设12月开票109万,增值税总计9万,异地预缴附加税9×10% 1月附加税也是0申报吗?
意思是你本地申报应交增值税-预交增值税=本地本月应交增值税,如果大于0就申报附加税费,等于0就不用再交附加税费