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请问收到A公司投入新设备一套,评估作500000元,取得增值税专用发票 ,可抵扣的增值税额为65000元,价税合计期为565000元。 怎么做会计分录

2021-12-25 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-25 11:35

您好,请问这台设备是A公司对贵公司的投资吗?A公司是你们的股东?

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齐红老师 解答 2021-12-25 11:38

借;固定资产 500000 应交税费——应交增值税(进项税额)65000 贷;实收资本 565000

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快账用户2421 追问 2021-12-25 11:39

可抵扣增值税额也要算入实收资本吗

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齐红老师 解答 2021-12-25 11:41

您好,可抵扣增值税额也要算入

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您好,请问这台设备是A公司对贵公司的投资吗?A公司是你们的股东?
2021-12-25
借固定资产60万, 应交税费应交增值税进项78000, 贷实收资本50万, 资本公积17.8万
2022-12-10
同学你好 借固定资产 贷实收资本
2022-12-08
您好! 借:银行存款1000000 固定资产500000 应交税费-应交增值税(进项税额)71500 贷/实收资本
2022-02-22
您好。 借:固定资产100 应交税费—进项(一般纳税人情况下)13 贷:实收资本100 资本公积13
2022-11-30
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