同学你好 (1)计算该公司进口辅助材料应纳增值税税额,并列出计算过程。——9*13% (2)计算该公司9月分增值税税额销项税额,并列出计算过程。 90.4/(1加13%)*13% (3)计算该公司9月分增位税税额进项税额,并列出计算过程。 40*13%加1*9%加9加9*13% (4)计算该公司9月分应纳增值税税额,并列出计算过程。 90.4/(1加13%)*13%减(40*13%加1*9%加9加9*13%)
东方家具公司为增值税一般纳税人。2020年9月,该公司发生以下经济业务:(1)外购用于生产家具的木料一批,全部价款已付并验收入库。对方开具的增值税专用发票注明的货款为40万元,支付运费并取得增值税专用发票注明的运费1万元。(2)外购建筑涂料,用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税发票上注明的增值税税额为9万元,已办理验收入库手续。(3)进口生产家兵用的辅助材料一批,关税完税价格8万元,已纳关税1万元。(4)销售家具一批,取得销售额(含增值税)90.4万元。要求:(1)计算该公可进口辅助材料应纳增值税税额,并列出计算过程。(2)计算该公司9月分增值税税额销项税额,并列出计算过程。(3)计算该公司9月分增位税税额进项税额,并列出计算过程。(4)计算该公司9月分应纳增值税税额,并列出计算过程。
东方家具公司为增值税一般纳税人。2020年9月,该公司发生以下经济业务:(1)外购用于生产家具的木料一批,全部价款已付并验收入库。对方开具的增值税专用发票注明的货款为40万元,支付运费并取得增值税专用发票注明的运费1万元。(2)外购建筑涂料,用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税发票上注明的增值税税额为9万元,已办理验收入库手续。(3)进口生产家具用的辅助材料一批,关税完税价格8万元,已纳关税1万元。(4)销售家具一批,取得销售额(含增值税)90.4万元。要求:(1)计算该公司进口辅助材料应纳增值税税额,并列出计算过程。(2)计算该公司9月分增值税税额销项税额,并列出计算过程。(3)计算该公司9月分增位税税额进项税额,并列出计算过程。(4)计算该公司9月分应纳增值税税额,并列出计算过程。
某公司为增值税一般纳税人六月份发生如下经济业务外购板材用于生产家具取得增值税专用发票注明价款40万元。取得运费发票,注明运费金额为1万元。外购建筑涂料用于装饰办公楼取得专用发票装饰办公楼取得专用发票,注明税额9万元。销售家居一批取得含税收入为93.6万元,要求计算该公司六月应纳增值税。
1.某市东方花园日化用品有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月,该公司发生以下经济业务:(1)外购原材料一批,货款已付并验收入库。从供货方取得增值税专用发票上注明的增值税税额为40万元。(2)外购机器设置一套,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税额为2.2万元,货款已付并验收入库。(3)销售高档化妆品一批,取得产品销售收入3390万元(含增值税),向购货方收取手续费11.3万元。(4)销售原材料一批,开出增值税专用发票上注明的价款40万元,同时向购买方收取包装物租金22.6万元。其他相关资料:该公司月初增值税进项税余额为6.3万元;高档化妆品消费税税率为15%,增值税率13%。要求:(1)计算该公司1月份的增值税销项税额及可抵扣的进项税额(2)计算该公司1月份应纳增值税税额(3)计算该公司1月份应纳消费税税额(4)计算该公司1月份应纳城建税税额(5)计算该公司1月份应纳教育费附加
南方家具公司为增值税一般纳税人。该公司2月发生以下经济业务: (1)外购用于生产家具的木材一批,全部价款已 付并验收入库。对方开具的增值税专用发票上注明的货款(不含增值税)为40万元。 (2)外购建筑涂料用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税发票上注明的增值税税 额为9万元,已办理验收入库手续。 (3)进口生产家具用的辅助材料一批,关税完税价格8万元,已纳关税1万元。 (4)销售家具一批,开具普通发票注明销售额 92.8万元。 已知:该公司月初增值税进项税余额为零,增值税税率为13%。 要求:(计算结果以万元为单位,保留2位小数)
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。