您好,可以发送图片看下吗
老师你好!请教一下,资产负债表,利润表,现金流量表,三个表都做完了,怎么才能兑出账目有问题,看那个表的数字
问题如下图,请老师写一下这个题目的详细计算过程。还有具体的公式,只有数字没有公式的话我都不知道这些数字是根据什么算的,麻烦老师了。
请问老师电子表里有文字、有数字怎样快速计算数字合计数,能具体教一教
老师,请教一个问题,填制会计凭证发生错误,重新填制时用红字填一张与原来相同的,这个是所有的文字和数字都用红么?重新填的时候蓝色也是,也都是蓝色么,还是只有金额用蓝色,会计科目也有问题的情况下?
老师请问下,要E表里,在每行不同格子里输入不同数字,想把这些数字,统计到右边一列,并且有相同数字进行统计,要如何设置
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数