你好; 不是应该按 应收的金额来 做收入吗 。怎么是按余额来做的?
老师好,问一下物业公司收取的物业费按权责发生制分摊收入,但开票是按照一年的物业费金额开的,相当于是本月只是确认本月一个月的收入,还有11个月是预收,报增值税的时候开票金额是全报的,以后又有分摊,这怎么办
老师,我们物业公司收物业费是按年收取的,做账时需要分摊到每个月吗?
老师,物业公司收取物业费是一年每个月按物业费余额分摊收入,年度统计收入时按分摊的收入还是实际收取的金额
物业公司,收取物业费,到2021年底才收取了2021的物业费,这个收入要如何入账,物业费是要预收再每月分摊收入的话,我现在要怎么入账?
你好。物业公司每月收入物业费里面有一年,也有半年的,很难分,做帐可以按收入总额÷12个月摊销吗,下个月也按这样做对的。分录是结转未开票摊销,主营收入
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
意思就是说物业费本身收一次是一整年入账走的预收账款,月底按预收余额分摊每个月主营业务收入
你好 ; 是的。 本身就是应收的钱才是你的收入的
就是说实际收多少算多少是吧
你好 ; 不是 比如本来你应收10万 ; 那么就做10万收 入。 而不是说你 10万收入只收到了8万。 你按8万确定收入 就不对的
老师你没听懂我的意思,我说的预收分摊
你好; 按照你分摊的收入金额来做统计表哈 。 不是按照实际收到的金额
为什么呢?分摊的比实际的多太多
数据岂不是有误差
你好; 分摊的收入。 比如你 按照收到的金额除以对应的月份数 来做收入 ; 你统计 收入也得按分摊的收入来做的。 多的部分你是挂预收账款的