您好,要相同业务同一家公司 才可以抵消
社保计提,借,管理费用 贷,应付职工薪酬-社保 缴纳,借,应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣代缴 贷:银行存款 付工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款–代扣代缴 那我计提工资的时候是不是要把社保公司承担部分扣掉
请问一下,我们公司职工社保是甲公司代缴,计入其他应付款,同时我公司承接甲公司工程业务,计入应收账款,其他应付款和应收账款可以相互抵消吗?
请问一下,我们公司职工社保是甲公司代缴,计入其他应付款,同时我公司承接甲公司工程业务,计入应收账款,双方公司同意并签署协议后其他应付款和应收账款可以相互抵消吗?
我公司代A公司缴甲员工社保费1000元,收到A公司的款时是入其他应付款?缴费时直接冲其他应付款?
请问老师,针对同一家业务,涉及其他应收款和其他应付款的项目可以只使用“其他应收款”吗?比如我公司借款给B公司,还有我公司帮B公司代收的货款,两比业务分别挂其他应收款过来其他应付款,可以只冲“其他应收款”吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
【董老师,在线吗?有问题想咨询~】
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
公司如果借银行500万作为实收资本投资公司,实收资本就是500万,短期借款500万,资产负债表是不是这么填