您好,这种情况 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 资产处置损益
老师,还没有折旧完的固定资产报废处置,处置后买了8000块,请问这种情况怎么入帐?
老师,请问事业单位固定资产处置怎么账务处理哦?还没有折旧完的
老师,公司里的打印机有做了固定资产(累计折旧完了,残值设为0)后来坏了没用也没报废买,请问以后处理有两种情况分别怎么处理 1.坏了直接扔了 2.当废品卖了
老师,公司的车卖了,转入固定资产处置,转入清理分录怎么写?固定资产原价51190,这个车折旧已经折旧完了,没有发生清理费用,处置时有收入23400,这分录怎么写?
有一台固定资产已经提完折旧,没有净值,现在当成废品卖掉。请问卖废品后的收入是入“营业外收入”还是“资产处置收益”?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
固定资产清理是卖了的钱吗?累计折旧是已经计提了的折旧的总和?那资产处置损益怎么填?
老师可以举个例子吗?这样比较容易理解
举个例子,固定资产原值100,累计折旧80,卖了30 借:固定资产清理20 累计折旧80 贷:固定资产100 借:银行存款30 贷:固定资产清理20 资产处置损益10 这样能理解了吗