你好,有残值吗?如果没有残值的, 借累计折旧51190,贷固定资产, 借银行存款23400, 贷固定资产清理,应交税费,应交增值税销项, 然后借固定资产清理, 贷资产处置损益

老师新车的上牌费,入固定资产了,但是没有折旧,跨年了,车已经处理了,现在怎么处理余上牌费,会计分录怎么写?
您好,老师,公司进入清算注销,公司名下有两辆小客车已转移登记到个人名下,没有转让收入,请问账务怎么处理?分录是这样吗?借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出-非流动资产处置净损失 贷:固定资产清理 有什么比较好的处理方式?
老师就是固定资产已经折旧完了,也没有使用了,固定资产清理的分录是怎么写的?
老师,公司的车卖了,转入固定资产处置,转入清理分录怎么写?固定资产原价51190,这个车折旧已经折旧完了,没有发生清理费用,处置时有收入23400,这分录怎么写?
公司买的二手车,用了几个月,又卖掉换买另外1部车。请问:卖掉的那辆车、没有开发票,下面这样做分录对吗? 1、转入固定资产清理 借:固定资产清理15000.00 借:累计折旧5000.00 贷:固定资产20000.00 2、收到款项 借:银行存款18000.00 贷:固定资产清理18000.00 3、结转清理损益 借:固定资产清理3000.00 借:资产处置损益3000.00【没设置处理损益,用营业外收入可否】
没残值,清理有净收益,小企业会计制度,没有资产处置损益这个科目,有营业外收入-非流动资产处置净收益?怎么办
可以的,做的营业外收入就是了。
2017年的车,一般纳税人,之前买时普票没有抵扣,现在卖,税点是13%缴纳增值税吗?
是的是的,你单位是一般计税的吧,如果是的话,是这么做的, 当时不是不允政策不允许抵扣,是你们取得的发票不合格,不允许抵扣。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师这个销项是在增值税附表1的第一行13%的货物以及加工修理修配体现吧?
对的,是的,是这么做的。