同学你好 没有协议吗 借实收资本老股东 贷实收资本新股东

沥青混凝土加工费,开发票开什么项目合适?
老师,经过社保或者公积金的缴费基数重新调整,有增减补退的情况,增、减,怎么做账务处理?
咱们这个APp有电脑版吗
小规模开这个5%税率的不动产租赁发票,如何报税?开普票专票都是可以享受30万以下免税的吗?
老师,电脑账最后做结转的时候是不是把科目余额表打印出来,根据科目余额表做
单位交社保公积金,怎么做账,工资发放时怎么做账
您好,余额是系统根据往年申报自动带出的,若 2017 和 2018 年亏损之和大于 2022 年前盈利却显示可弥补额为 0,可能是因亏损超期(一般企业 5 年,高新等 10 年)或系统抓取数据有误,需核对企业类型和弥补年限,有问题就手动调整?老师是不是要更正年报?
请问老师,根据这几个提示该怎么写报告,麻烦老师给详细写一下
老师好,我下个月月初要注销一家公司,我的应付,应收还有数据,能注销吗
建筑企业,听说增值税税负达到4-6%,具体减掉2%的预交都怎么计算的?
账面上的现金日记账余额有1万多,但是实际没有现金?前期留下来的账面上的这个1万多余额该怎么处理。 转让股权款有收据,我想问的是现金日记账余额该怎么调?
同学你好 按照实际的余额来调整哦
也就是上期结转下来1万多,怎么就调整为0了?因为接手后就没有现金,还是直接期初余额设为0?
直接期初余额设为0
好的,那资产负债表出来不是就不对了吗?
我是应该建新账还是应该接着之前的做?
你有数据那就按照你的期末数来设置期初数
那这个现金日记账上期期末数据为(借方:12141.65),可是实际上没收到这笔现金。这个账务怎么处理一下就把这个现金抹平了(老板说是现金人家前任老板拿走了,但是没证明票据)
是不是可以:借:待处理财产损益 12141.65 贷:库存现金 12141.65
对的 这个可以的哦
那下一步呢?因为这个钱是前老板拿走了,待处理财产损益最后该怎么处理!
新老板补回现金不行吗