你好:先把固定资产原值减去折旧转入固定资产清理,然后借:其他应付款--司机 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销)
请问老师,我司有一种叫挑脚车的固定资产,以前的同事入账时是10台一起入固定资产的,现在做二手车处理,但是又不是卖给同一个人,这个固定资产该怎么处理
小规模出租车公司蒋20太出租车,做了公司固定资产,后面又把这20台车过户到另一家网咯公司,这个账如何处理。
自己加工生产了一台机器,要给自己公司使用,你想要作为公司的固定资产,这个账务应该怎么处理
公司的一台车作价处理给了一个司机抵账,这个账务处理怎么做?这个车是固定资产
汽车销售公司买入汽车再卖给自己做试驾车做固定资产,这个账务处理要怎么做
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗
这个车子是我们公司还需交销项税吗?但是我们公司不是卖车的啊
固定资产抵债视同销售,要缴纳销项税的
那税点该交多少
我们是一般纳税人
这个车抵过进项吗?没抵过的话,增值税一般纳税人销售使用过的固定资产(进项税未抵扣),可按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,同时不得开具增值税专用发票。
买来时也是二手车,没有抵扣过进项,非常感谢老师专业详细地解答
不客气,祝工作顺利,满意请给五星好评,谢谢