您好,商家的开票金额为平台的代销价格,这个作为营业收入。美团扣除的服务费用是商家的销售费用

类似于美团的电商平台代销商品,顾客在平台购买,款项先由电商公司代收,再与商家结算,结算时扣除服务费佣金,剩下的给商家,怎样开票?怎样入账合理???有处理过这种账务的老师了讲解一下
某电商平台代销商品,顾客在平台购买,款项先由电商公司代收,再与商家结算时扣除服务费佣金,剩下的给商家。 站在电商公司角度以下2种哪种处理更加合理: 1、代收代付:收款时:借:银行存款100贷:其他应付款-某某商家100。付款结算时:借:其他应付款100,贷:银行存款80,主营业务收入20。开具20元服务费发票给商家 2、购销模式:收款时:借:银行存款100,贷:主营业务收入100,付款结算时:借:主营业务成本8,,贷:银行存款80,月末结转利润20
老师,麻烦问一下,我公司在快手平台销售自营产品和代理其他厂家的货物,每个月和快手结算,按照销售产品总金额的佣金结算,比如平台收款10元,佣金给我们6元,我们要开6元对应的6%服务费发票给平台,那我公司自营部分的商品怎么确认收入和成本,因为平台结算的时候的销售额包括了我们自己的产品
公司做抖音平台“小时达”业务,我们公司和平台签南京局域小时达业务,我们公司再和实体门店签合同,让他们通过我们公司在小时达平台售卖商品。商家卖的东西小时达平台款扣除服务费后打给我们公司,我们公司再收取服务费后打给商家。请问我们账务该怎么处理?商家基本都是个体户没有发票,平台打给我们公司,我们再打给商户,这个钱只是从我们账户过一手。怎能做既不用向上午要发票,我们只要按照收取服务费去算收入。麻烦老师帮忙解惑
批发商A公司进货B生产公司一箱1号产品(20盒)批发价87元/盒,放在C公司的平台上销售,平台收取采销直联服务费140元/盒(由批发商A公司垫付)。产品统一零售价298元/盒全部归A公司(禁止浮动,平台代收)。D公司为了在平台上销售自己2号产品,在平台上订购了10盒1号产品,另外9盒1号产品在平台上被顾客买走,剩下1盒1号产品过期了被B公司召回。2号产品在C公司平台向E公司售出了3万元(平台代收)。 办理结算时: 1-4:D公司向那些单位开具发票?开票金额为多少? 1-5:E公司向那些单位开具发票?开票金额为多少? 演示2:批发商A公司用第一箱结算款,再次向B公司进货第2箱1号产品放在C公司的平台上继续销售。 2-1:A公司结算金额是多少? 2-2:A公司批发第2箱1号产品,结算款够还是不够,金额是多少?
老师残保金申报的时候就,上年在职工人数是填12个月合计人数还是平均人数唉
我公司有一个兼职,她另外还有一份工作,我这边给她发的兼职工资,1500,转账时备注了劳务收入,,这种要怎么处理呢,要给她报劳务收入工资吗,是按照发放金额申报吗,不报会怎么样
老师 首单退税之前需要准备什么 ?
有漏盘的物料,现在已经入库了,怎么做账
财务在生产企业中,企业要做精细化管理,财务应该从哪些方面提供帮助
老师,2024年的年终奖是申报当年属期12个税了,但是2028年一月份发放的,现在2025年还能申报暑期12个税的时候,再申报一次年终奖吗
老师你好,我们是民办学校,11月收到医保局转入员工的生育津贴,(这个员工的社保和医疗是学校全部承担的,她个人不需要出钱),收到这笔款和支付这笔款如何进行账务处理呢?
A股东占10%,B股东占股10%.C占80%,三个股东是亲兄弟,未分配利润有200万,分红缴纳个税后,现在想B和C都把股份0元赠送给A,他三个是亲兄弟,这还用交个税吗
小规模场地租赁费,开票税率是多少
之前员工4月个人所得得3715.6元没有报进去,到11月底才去税务局报进去。本来还有5000-3715.6=1284.4的额度可以抵扣,但是税局说不能直接抵扣,只能申请退税。我们是一般纳税人,但是都没有缴纳过增值税和所得税,税务评级B级。这种情况建议是去税务局退税,还是把员工多缴纳的几十块直接试下退给员工算了
站在电商平台的角度,怎样操作。麻烦老师写一下分录
您好,美团的收入是服务费佣金,收到代销款 借:银行存款 贷:其他应付款-代销货款 结算货款 借:其他应付款-代销货款 贷 :银行存款 主营业务收入(差额)