你好 ; 车辆开票给你们了吗 ? 借固定资产。 进项税贷其他应收款-某单位
之前不是说用了其他应收,就不用其他应付款吗?之前欠对方的钱还清了,后来公司借钱给对方了,这次对方拿了单回来抵借支。应该如果做账
老师想问下,对方公司欠我公司钱用车抵款,账务处理怎么做?之前挂账其他应收款对方公司名字。
老师,我司用公户交的保证金,对方公司倒闭了,保证金退不回来了,应该怎么做账务处理呢,之前是挂了其他应收款-保证金的
老师,公司应收款项,对方用车抵得怎么做账务处理
对方公司注销了,之前挂账的应收帐款跟其他应收账款要怎么处理?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
给开票了我家是小规模
你好; 做 借固定资产贷其他应收款-某单位