借:固定资产 增值税-进项 贷:应收账款

老师我们公司有笔3000的应收账款收不回来了,对方公司破产了,应该怎么做账务处理呢、我们公司给对方公司开了专票的,他们已经抵扣了,
老师想问下,对方公司欠我公司钱用车抵款,账务处理怎么做?之前挂账其他应收款对方公司名字。
老师好!我公司的应收帐款,对方用房子来抵账,我该怎么做相遇处理?
公司是工程公司 账上有一笔应收 对方公司不给钱了 给的酒和车位抵了这个应收 但是酒和车位没有发票 账务处理应该怎么做
老师好,我们公司卖旧车,怎么做账务处理呀,已经收到对方付给我们的车款了,我们购买这台车的账务处理是,借:管理费用~车辆使用费 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款
退客户货款应退5000,但扣除手续费10,实际支付4590给客户,这个会计分录怎么做的安老师
老师请问一下,一个月工资只发了一部分,剩余部分未发怎么处理呀?
老师,什么是内帐,什么是外帐
如果公司卖二手设备给我们公司,开专票13%,我们可以进项抵扣,13%的税点也是我们出,如果个人开给我们公司,缴纳的增值税和个税,需要我们公司出,这样哪个更划算呢?
例:本月计提单位承担医社保金额2000+个人承担部分为500分录为借:管理费用2000 其他应收款500 贷:应付职工薪酬2500元,计提本月工资扣医社保前工资假设为6000 分录为借:管理费用-应付薪酬6000 贷:应付职工薪酬6000. 发放时候借:应付6000 贷:其他应收-社保费500 其他应收款-个税15 银行存款5485 这整个分录是不是有问题,我觉得单位承担的那部分医社保被重复计入了两次
公司办理减资,注册资金500万,减资到100万,2个股东,A股东认缴50万,实缴40万,B股东认缴450万,实缴0,如果等比例减资,B股东认缴10万,实缴10万,多出来30万怎么办?可以转给B股东吗,我们目前净资产和未分配利润都是负数
老师我再确认下,有个员工休产假了,社保一半每个月转到公司,(公司承担一半,他自己承担一半,每个月她把这一半转到公司)个税系统本期收入是填零吗? 个税系统基本养老保险、基本医疗保险、失业保险这三个 个人部分需要填吗?
老师:运输企业,油费占运输成本比例多少为合理呀?
老师,公司交残疾人就业保障金税款需要先计提吗?怎样做分录?
老师这个费用要申报吗
应收如果做坏账,小企业准则怎么处理
转入营业外支出-坏账损失
汇算清缴需要调增对吧?
是的,需要做纳税调增