你好,小规模正常税金走应交税费——应交增值税科目贷方,税控盘走应交税费——应交增值税科目借方,不需要调平。
小规模纳税人 税控盘减免增值税 用的借:应交税费-应交增值税减免 贷:管理费用 本季度不用交增值税最后应交增值税减免科目余额怎么处理
老师,小规模正常税金走应交税费~增值税科目贷方,税控盘走应交税费~增值税~税收减免借方,需要调平吗
小规模税控盘抵减,结转到应交税费-应交增值税(减免税款)。还需要再把应交增值税(减免税款)结转到未交增值税吗
借:应交税费-应交增值税-应交增值税(减免税款)1.95 贷:营业外收入-财政补贴款1.95 应交税费-应交增值税-应交增值税(减免税款)借方有个280是以前的税控盘费用,280+1.95=281.95,借方281.95?
请问公司销售产品时有时会赠送一些小礼品,这个礼品出库应该怎么做,直接和产品成本一起结转还是?
请问老师,2024年利润超300万,不是小型微利企业。哪么2025年企业所得税可以享受小型微利企业吗?
老师好。问下 1.印花税的应税凭证名称,怎么填写,合同类型吗,服务类? 2.服务类合同税目是选择技术合同吗
出口报关单上的金额可以分开开票吗?
求规范写法:收入和退费分开写,还是合并写一张凭证
老师,请问24年12月乘坐的火车,电子发票是25年1月开的,在25年1月抵扣的,怎么做分录
老师 开普票给个人名字可以吗?需要什么
去年只有一笔业务,借管理费用 贷其他应付款5000,今年截止9月没有一笔业务,今年三季度财务报表,未分配利润期末余额填0,还是-5000
老师你好,我想问下,第三季度的小规模收入分录怎么做
老师这个补交的税金,是下边分公司走的营业外收入,我们现在没法分是哪个分公司的,所以不能借营业外收入