你好,你们是一般纳税人吗,一般纳税人是销售是不管专票普票都计入应交税费应交增值税销项税额,购入专票是入应交税费应交增值税进项税额,普票是全额入库存商品
福利费开的专用发票,进项税额需要转出,是不是收到发票认证的时候借记应交税费—应交增值税(进项税额),接着在做 借 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷 应交税费—应交增值税(进项税额)
销售的时候不管是开专票还是普票都需要做借:应交税费/应交增值税/进项税额,购入的时候不管收到专票还是普票都需要做贷:应交税费/应交增值税/销项税额,对吗老师
老师,当月没有销售收入,没开票出去,但是有买材料有进项发票开进来,收到发票的时候做了会计分录,借,原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款, 当月还需要把应交税费-应交增值税(进项税额)转到应交税费-待抵扣进项税额吗?还是下个月转?
收到专票都做应交税费应交增值税进项税额吗?还是需要先认证再做这笔账,认证一般什么时候做,
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
年底经销商给的返利,我们怎么给开票,开什么内容?
企业如果和员工协商好不缴纳五险,员工自身也是同意的,为了避免后期员工和企业产生矛盾,投诉企业不缴纳五险,可以和员工签署劳务合同避免这类纠纷吗?签了劳务合同的员工,员工不开劳务发票,企业申报个税可以吗
开发票链接是什么意思
请问老师,一个个体工商户没有经营也没做税务登记,需要做工商年检吗?
老师好,给对方公司设计一款医用多功能床,发票具体内容可以开什么?
老师好,工商年报中纳税总额处,印花税有补交以前年度的,这个入不入到总额里?还有滞纳金入不入?
请问假如说做股权变更时,A把原值90万股权0元转让给了B,如果以后B想以0元转给C时候,股权原值是为之前的转让价格0吗?
认证发票是不是还要看明细,看销售的产品,然后再认证进项明细,商贸企业一般纳税人
老师好,购买彩票能开发票吗
没有回答完, 请老师看清体问再做回答,谢谢
一般纳税人 销售是不管专票普票都贷方 计入应交税费应交增值税销项税额 购入专票是入应交税费应交增值税进项税额 普票是全额入库存商品
小规模的还没说讲 老师
小规模 销售是不管专票普票都贷方 计入应交税费应交增值税销项税额 购入尽量不收专票,普票入库存商品,收到专票的话也是入库存商品
小规模纳税人不是没有三级明细吗
用软件的话做账,很多时候是有的
您说的入库存商品是什么意思?直接计入成本吗
嗯嗯,是的,不入应交税费,全额入库存商品