在递延期内,每月结转当月应该确认的收益,并同时冲销递延收益科目,年末递延收益贷方余额反映应在以后期间计入当期损益的政府补助金额,不用特别处理。

房租能不能计入递延收益 怎么账务处理
收到zhengfu一笔款项,计入了递延收益,后期发生了研发费用,咨询费用等,递延收益这块怎么处理呢?按照实际发生的金额结转吗?还是怎么处理,谢谢
递延收益年末怎么处理呢
递延收益年末或月末可以有余额吗
递延收益怎么账务处理
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
不是很明白
收到政府补助时 借:银行存款 贷:递延收益 在在递延期内,每月结转当月应该确认的收益, 借:递延收益 贷:其他收益 年末还有未冲销的递延收益保留在贷方余额,以后期间,随着利益的实现再作冲减
我是每个月进项加计递减10%的时候 借:应交税费-加计递减增值税税额 贷|:递延收益_加计抵减增值税额 每个月申报的时候 直接把递延收益转到营业外收入
这样是可以的吗?
每个月加计抵减的时候,计入其他收益就行 借:应交税费-未交增值税 其他收益 贷:银行存款 如果你先计入了递延收益,期末转到其他收益就可
那其他收益 年末要做什么处理吗?
其他收益是损益类科目期末要结转到本年利润
那如果是我刚才的做法可以吗?因为入账一年多了
这么做就可以了。 借:应交税费-未交增值税 其他收益 贷:银行存款 你如果要按之前的做也可以,只是没有必要通过递延收益。
好的 谢谢
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