您好,是可以有余额的。

去年有递延收益今年没有,制作资产负债表时期末余额应该填写去年的数还是0
递延收益年末或月末可以有余额吗
假设土地出让金返还分摊金额为1000万元,分摊时间为10年,23年新增递延收益分摊为多少,且因此而形成的资产负债表中递延收益的借贷方和期末余额应该怎么理解
递延收益的主要数据来源是土地出让金返还,那期末有余额代表什么呢
应收账款年末可以有余额吗?
老师你好,我们是小规模纳税人个体户,现在填写个人所得经营所得税B表,申报工资的时候,交社保,只填写了个人部分,公司部分没有体现,现在成本 里,公司交的社保部分没有体现,这个怎么办
请问老师,企业没有业务,首次登录了电子税务局,自动做了纳税登记了,可以再申请注销税务登记吗,这样就不用0申报
老师你好,计算工会经费中的季度工资总额是扣完社保还是不扣社保(个人部分和企业部分)
你好老师,请问一下,我司收到对方开进来的增值税专用发票原材料(电线电缆), 是否要求必须备注:工程名称和地址?
老师.请问伤残就业补助金科目做什么
老师,企业买了土地,建了厂房。从买地开始的业务分录,您都给我写一份。
老师,制造业的增值税税负率是多少?
经核查,12-174#凭证于2025年补录2018年集团智能化粮库资产划转1,046,703元。该会计处理未能提供集团公司下发的、这一笔100多万的资产是集团公司2018年划转的当时没入账,在今年又补录了,需要集团的一些文件通知什么的作为依据吗?
老师好,专管员下户一般有淡季旺季吗
@朴老师,我们公司的知识产权要转移给A公司,我们是一般纳税人,我们的知识产权是我们自主研发生产的不过我账务上并没有资本化,现在转移的话,是有转移价格的, 首先这个转让专利的税率是多少?有无优惠税率?还有,我们如果账务处理?因为没有资本化
工信局给的设备补贴66万,走递延收益,摊销时结转到其他收益,摊销是像固定资产一样留残值吗
您好,是的,按照固定资产使用年限摊销
残值按多少比例留呢,残值最后怎么处理,总不能一直在递延收益里吧?
你好,借:银行存款 贷:递延收益 你固定资产折旧的时候你做借:递延收益 贷:其他收益或者营业外收入去 ; 你固定资产之前购进是按几年来折旧的。 你就按 收到补助后 剩余的年限内 按月折旧处理,结转到其他收益或者营业外收入去
我的意思是递延收益摊销完还是也要留残值呢
您好,递延收益摊销完后一般不要留残值。
我直接冲减固定资产,这样也行吧,只是这样没有摊销来的利益最大化对吗
您好,是的,这样也是可以的。