您好,是可以有余额的。

老师,除了预付年金是期初,其他普通年金,递延年金,还有永续年金都是年末或者期末等额收付是吗
递延所得税资产年末有余额吗?
A公司202X年末报表发生如下变化:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产累计升值1000万元,期末固定资产减值准备余额420万元,期末应收账款坏账准备余额380万元。期初公司递延所得税资产账面余额20万元,期初递延所得税负债余额40万元。假设A公司未来有足够的应纳税所得额抵扣暂时性差异。A所得税率为15%,请计算202X年末A 公司递延所得税资产余额、递延所得税负债余额、递延所得税费用金额?
8、A公司202X年末报表发生如下变化:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产累计升值1000万元,期末固定资产减值准备余额420万元,期末应收账款坏账准备余额380万元。期初公司递延所得税资产账面余额20万元,期初递延所得税负债余额40万元。假设A公司未来有足够的应纳税所得额抵扣暂时性差异。A所得税率为15%,请计算202X年末A 公司递延所得税资产余额、递延所得税负债余额、递延所得税费用金额?
去年有递延收益今年没有,制作资产负债表时期末余额应该填写去年的数还是0
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
工信局给的设备补贴66万,走递延收益,摊销时结转到其他收益,摊销是像固定资产一样留残值吗
您好,是的,按照固定资产使用年限摊销
残值按多少比例留呢,残值最后怎么处理,总不能一直在递延收益里吧?
你好,借:银行存款 贷:递延收益 你固定资产折旧的时候你做借:递延收益 贷:其他收益或者营业外收入去 ; 你固定资产之前购进是按几年来折旧的。 你就按 收到补助后 剩余的年限内 按月折旧处理,结转到其他收益或者营业外收入去
我的意思是递延收益摊销完还是也要留残值呢
您好,递延收益摊销完后一般不要留残值。
我直接冲减固定资产,这样也行吧,只是这样没有摊销来的利益最大化对吗
您好,是的,这样也是可以的。