齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,这个可以入管理费用,业务招待费。
借管理费用 贷呢?
同学你好,贷方可以是银行存款或者库存现金。
问题是不用付钱
如果是老板报销餐费可以借管理费用贷银行存款 但是他不报销,我这张发票怎么做账的
同学,你好,你这个是需要报销,但是又不付钱,这个是不符合逻辑的,借管理费用,业务招待费贷其他应付款。
老师我说错了,是不报销的,所以不付钱。就拿了一张这个发票来
同学,你好,如果不报销的话,就不应该做到账上,这个也不符合逻辑。
不是可以报企业所得税的时候减费用吗
老师,工作中会计一般是什么时候做记账凭证,什么时候勾选认证发票,什么时候来报税,什么时候来做财务报表
同学你好,报销需要跟企业经营活动相关的活动。跟企业经营活动相关的成本费用支出才可以企业所得税的税前扣除。
所以是这样,你这张发票是要报销的,但是不付钱,那么可以借管理费用,业务招待费贷其他应付款。
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借管理费用 贷呢?
同学你好,贷方可以是银行存款或者库存现金。
问题是不用付钱
如果是老板报销餐费可以借管理费用贷银行存款 但是他不报销,我这张发票怎么做账的
同学,你好,你这个是需要报销,但是又不付钱,这个是不符合逻辑的,借管理费用,业务招待费贷其他应付款。
老师我说错了,是不报销的,所以不付钱。就拿了一张这个发票来
同学,你好,如果不报销的话,就不应该做到账上,这个也不符合逻辑。
不是可以报企业所得税的时候减费用吗
老师,工作中会计一般是什么时候做记账凭证,什么时候勾选认证发票,什么时候来报税,什么时候来做财务报表
同学你好,报销需要跟企业经营活动相关的活动。跟企业经营活动相关的成本费用支出才可以企业所得税的税前扣除。
所以是这样,你这张发票是要报销的,但是不付钱,那么可以借管理费用,业务招待费贷其他应付款。