借,主营业务成本 450 贷,合同履约成本 450 借,应收账款 500 贷,主营业务收入 500 借,主营业务成本 300 贷,合同履约成本 300 借,应收账款 1000*300/800 贷,主营业务收入 1000*300/800 借,主营业务成本 350 贷,合同履约成本 350 借,应收账款 (350+450)/(900+100)*1320 贷,主营业务收入 (350+450)/(900+100)*1320 借,主营业务成本 600 贷,合同履约成本 600 借,应收账款 200/500*580+(400+300)/800*1000 代,主营业务收入 200/500*580+(400+300)/800*1000

华美建筑工程公司(以下简称"华美公司")签订了一项总金额为1200万元的建造合同,承建乙公司的一幢办公楼。工程已于2019年4月开工,预计2021年底完工。最初,预计工程总成本为1000万元,到2020年底,预计工程总成本已为1100万元。华美公司采用投入法确定履约进度,假定不考虑相关税费。该建造工程的其他有关资料如下:201920202021至目前为止已发生的成2507701100本完成合同尚需发生成本750330实际收到合同价款240560400要求:(1)分别计算华美公司2019年和2020年的履约进度;(2)计算华美公司2019年、2020年、2021年的收入和费用;
华美建筑工程公司(以下简称"华美公司")签订了一项总金额为1200万元的建造合同,承建乙公司的一幢办公楼。工程已于2019年4月开工,预计2021年底完工。最初,预计工程总成本为1000万元,到2020年底,预计工程总成本已为1100万元。华美公司采用投入法确定履约进度,假定不考虑相关税费。该建造工程的其他有关资料如下:201920202021至目前为止已发生的成2507701100本完成合同尚需发生成本750330实际收到合同价款240560400要求:(1)分别计算华美公司2019年和2020年的履约进度;(2)计算华美公司2019年、2020年、2021年的收入和费用;
华美建筑工程公司(以下简称“华美公司”)签订了:项总金额为1200万元的建造合同,承建乙公司的一幢办公楼。工程已于2019年4月开工,预计2021年底完工。最初,预计工程总5成本为1000万元,到2020年底,预计工程总成本已为1100万元。华美公司采用投入法确定履约进度,假定不考虑相关税费。该建造工程的其他有关资料如下:201920202021至目前为止已发生的成2507701100本完成合同尚需发生成本750330实际收到合同价款240560400要求:(1)分别计算华美公司2019年和2020年的履约进度;(2)计算华美公司2019年、2020年、2021年的收入和费用;
华美建筑工程公司(以下简称“华美公司”)签订了一项总金额为1200万元的建造合同,承建乙公司的一幢办公楼。工程已于2019年4月开工,预计2021年底完工。最初,预计工程总成本为1000万元,到2020年底,预计工程总成本已为1100万元。华美公司采用投入法确定履约进度,假定不考虑相关税费。该建造工程的其他有关资料如下:201920202021至目前为止已发生的成本2507701100完成合同尚需发生成本750330--实际收到合同价款240560400要求:(1)分别计算华美公司2019年和2020年的履约进度;(2)计算华美公司2019年、2020年、2021年的收入和费用;
1.某建筑企业签订了一项总金额为350万元的固定造价合同,工程已于2020年2月开工,预计2022年9月完工。最初预计的工程总成本为250万元,到2021年底,由于材料价格上涨等因素调整了预计总成本,预计工程总成本为300万元。不考虑相关税费。建造该工程的其他有关资料如下表:项目2020年2021年2022年累计实际发生成本800000,2100000,3000000预计完成合同尚需发生的成本1700000,900000,一已结算合同价款1000000,1800000,700000实际收到合同价款800000,1200000,1500000要求:按照合同履约进度法计算各年合同履约进度、合同收入和合同费用,并编制相关的会计分录。
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?