您好,这分录有问题,是要分配股利300万吗

老师,19年12月资产负债表未分配利润100万,20年未分配利润200万,在20年12月份底结转利润时未分配利润,应该是300万哈,而且这300万应该是21年初的未分配利润是吗,如果21年2月向股东分配了利润30万,请问21年2月的未分配利润是不是220万
请问老师年底打算分配300万,借:未分配利润300万,贷:利润分配300万 借:利润分配300万 贷:盈余公积90万 贷:应付股利210万,请问这个分录有问题吗?
400万利润,提取盈余公积;借利润分配-提取盈余公积40万元 贷:盈余公积-法定盈余公积40万元 ,结转本年利润 借:利润分配-未分配利润360万元 贷:本年利润360万元?是这样做吗
老师,年末未分配利润是500万,因为公司还有贷款300万,计提盈余公积后,未分配利润为0,合理吗?
老师,21年公司盈利200万,是这样结转本命利润吗? 借:本年利润 200万 贷:利润分配-未分配利润 200万 借:利润分配-分配利润(金蝶没有这个科目怎么办) 贷:利润分配-提取盈余公积 20万 借:利润分配-提取盈余公积 贷:盈余公积20万 这样对吗
老师电子发票没有原件,有查到的截图可以打印入账吗,不像全电发票可以下载,电子发票下载不了
老师 我想问下 我公司有实际有两个公司 ,有个员工从一个公司调到另一个公司 但是社保还没有转过来 还再旧的公司 ,但是工资这个月开始在新公司发放了,这两个公司我该怎么做工资表呢
老师,您好,9个自行开发的软著,资本化支出都是做一起的,那怎么确定每一个软著的价值呢,怎么入账每一个软著的金额
老师,支付房租是挂应付账款还是其他应付款
老师,我们公司负责帮A公司采购车辆,我们有采购渠道,A公司先打款给我们,然后我们去找B公司采车,采完先上我们公司牌照,B开进项票给我们,然后我们在开销项票给A,因为卖价肯定要比进价高,但我们只挣服务费不挣销售差价,这个销售差价我们需要退还给A,那么这部分退还的差价我们要开票吗?如果开票,开什么项目比较合适?还有我们会在差价里扣下我们的服务费,这种操作模式是否合理?正确操作您有什么建议吗?谢谢
我有点固定资产的问题
老师,我这边是事业单位学校的账,现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元,做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万,但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元,而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万(贷方),调到其他应收款_借款5万(借方),负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万,而借款后面2014年归还,现在一直就挂着10万了,这种怎么调?
本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的?
老师,接手一家代理记账公司的账,2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做,小规模装修公司,我接手之后,该补上这个流水,还是不补?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公,应收租金是2600,租客修理空调400块钱在租金中抵减,实收租金2200,我司账务处理跟涉税处理怎么做?
就是正常的企业分红
正确分录应该这么做,和盈余公积没关系 宣告股利时: 借:利润分配——未分配利润 300 贷:应付股利 300 实际发放时: 借:应付股利 300 贷:银行存款 300
就是想顺便提取一部分盈余公积出来,那么分红的税是宣告的时候交还是实际发放的时候交呢?
分红不用交企业所得税,分红是拿净利润分红,净利润已经是税后了
股东不需要缴纳个税吗?
股东需要缴纳个税,一般在实际发放时代扣代缴
那计提之后一直不发放有没有风险呢?
您好,这个没有什么硬性要求,由公司自己规定
老师提取盈余公积的分录怎么写呢?
要这样处理: 借:利润分配——提取盈余公积 贷:盈余公积
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮到您