你好; 借:利润分配—提取法定盈余公积, 贷:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, 贷:利润分配—提取法定盈余公积。

400万利润,提取盈余公积;借利润分配-提取盈余公积40万元 贷:盈余公积-法定盈余公积40万元 ,结转本年利润 借:利润分配-未分配利润360万元 贷:本年利润360万元?是这样做吗
老师,21年公司盈利200万,是这样结转本命利润吗? 借:本年利润 200万 贷:利润分配-未分配利润 200万 借:利润分配-分配利润(金蝶没有这个科目怎么办) 贷:利润分配-提取盈余公积 20万 借:利润分配-提取盈余公积 贷:盈余公积20万 这样对吗
20年计提了盈余公积借 :利润分配–提取法定盈余公积 贷盈余公积–法定盈余公积 可是年末为结转。借;利润分配——未分配利润,贷;利润分配——提取法定盈余公积 这个22年 怎么补
老师 年末 结转本年利润 到利润分配是这样吗? 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 借:利润分配——提取法定盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 盈余公积也是利润分配下的明细科目,提取盈余公积减少未分配利润。 未分配利润和盈余公积都是留存收益,是股东可分配的利润。
借:利润分配—提取法定盈余公积22万 贷:盈余公积—法定盈余公积22万 结转利润分配的分录 借:利润分配—未分配利润22,这个是分红数?
我们公司作为甲方承担了所有的工程。B公司承担项目的劳务分包。B的劳务分包是否可以再一次分包出去。
老师,小微企业应纳税所得额300万以内,是不是实际税负5
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
计算法定盈余公积的时候是不是不包括年初的未分配利润余额,直接按照本年的未分配利润余额的10%来算。然后再结转利润分配的时候加上年初余额来结转。把帐做平呀,老师
你好; 根据你本年利润的利润部分来计提的 是的 。 借:利润分配-未分配利润贷:本年利润 这笔是先把你们的 所得税 缴纳了计提后结转到本年利润去 。然后马上 就要做 本年利润结转到利润分配去
是所得税计提劜之后我再结转的本年利润,然后提取盈余公积的这个算法对不对,是不是不能加上年初的未分配利润余额?提取了之后再结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, 贷:利润分配—提取法定盈余公积。这个时候就把未分配利润做平?
你好; 盈余公积是对的 计提40万 ; 是的。 看你本年的数据来计提 ;
好的,谢谢老师,做好再结转利润的时候利润总额=期初余额和未提取盈余公积的利润加一起来结转么
是的。 期末 一起来结转到最终的 利润分配-未分配利润去
最后结转利润分配后盈余公积法定盈余公积是在贷方有余额,是对的吗
你好; 结转 下 借:利润分配—未分配利润, 贷:利润分配—提取法定盈余公积。 计提的时候在借方
是这样的不
这是两笔分录哦 。 先去结转本年利润。 根据本年利润的 利润金额来计提法定盈余工资 ;是的