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老师好,我们是小规模药店。由于平时采购量少,一般都是直接公账给业务员,然而我们收到的是他们公司的抬头开出的发票,这样账就不平。那请教老师,我们怎么做平这个账呢,说退款走回公账业务员又不配合。因为是很久之前的数了。

2021-12-29 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-29 11:19

你好;     你们支付备用金给业务员 。  然后业务员提供发票给你报销 就可平衡的  

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快账用户3051 追问 2021-12-29 11:19

是已经对公付款给业务员了

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齐红老师 解答 2021-12-29 11:24

挂 借其他应收款-业务员贷银行存款   ; 这个业务员是你公司的还是对方公司的   

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快账用户3051 追问 2021-12-29 11:25

是对方公司的,说都 可以代对方公司收款,但是又不配合写代收协议。

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齐红老师 解答 2021-12-29 11:31

 你好;    不配合的话    你联系下对方财务 看能否写一个 。不然的话  就自己 直接冲公司往来账了。   摘要写清楚即可  

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快账用户3051 追问 2021-12-29 11:33

做往来互相冲是吗,好的。代收协议叫过不配合的。

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齐红老师 解答 2021-12-29 11:39

是的。  直接对冲了。    那也没有办法拉  下次注意了   

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快账用户3051 追问 2021-12-29 12:04

如果能写代收协议更好了是么?

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齐红老师 解答 2021-12-29 12:08

      是的。 当然了这样 才好跟 业务员的往来 和公司的往来 联系起来   

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你好;     你们支付备用金给业务员 。  然后业务员提供发票给你报销 就可平衡的  
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