你好,发生销售退回,上月开的发票对方公司已经抵扣了,现在开红字发票需要给对方公司第二联,第三联
老师,收到销售方的发票已经抵扣认证且做账了,现在销售方说发票有误需要退票,那只需要销售方开红字发票吗?我们这边需不需要开红字发票信息表给对方开红字发票呢
老师,请问我公司开出去的发票,对方抵扣了,现在需要开红字发票,对方的发票联和抵扣联需要退回来吗?
老师好!我公司上月开了一份发票,对方已经抵税,本月出具申请材料我公司已开具红字发票,红字发票需要给对方的吗?
发生销售退回,上月开的发票对方公司已经抵扣了,现在开红字发票需要给对方公司吗?
对方开来的发票已经抵扣了 现在发现开错了 要退回 自己公司是只要开具红字申请单吗 然后把编码告诉对方公司 对方公司开具负数发票
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
那我这边按负数做账是吗?还有已经交的税怎么办呢?
你好,现在开红字发票,是做收入负数分录。 已经交的税,无法退回。 收入负数分录,可以抵消正常发票的收入,销项税额,可以起到少交税款的作用