你好; 维修费一般是给保险公司的; 借 其他应收款贷银行存款 ; 借银行存款贷其他应收款。 差额走营业外收支
老师,我想请问一下,我们公司有部车的保险是叫付给了汽车维修公司,也该是他们帮忙收了以后代付的那种,然后我收到的发票是保险公司开具的。这个我怎么做账了,预付账款的时候写的是汽车维修公司抬头,谢谢老师!
老师,请问一下,公司的车发生的维修费走保险,先公司支付了,后面保险公司赔付给了公司,这个怎么做账?维修发票给我们能入费用吗?
老师,请问修理厂给维修的主车开维修发票,然后这个维修费用是保险公司直接赔付给修理厂的,修理厂还要给保险公司开发票,这是不是重复了?
请问一下老师,公司有物品损坏了,有买过保险,维修的时候先垫付了,后面保险公司给我们赔偿,那请问维修公司开发票是开给我司,还是开给保险公司
我们是汽车维修公司,给客户修车后给客户开具了发票,维修费是保险公司直接付到公户了,这应该怎么做分录
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
像这次,我们车子被撞发生维修,是老板先付的钱,后面保险公司把这个钱打到了公司,这个我们怎么做账把钱还给老板呢
你好 ; 直接 用垫付的回单写报销单来 还款给老板即可
那这笔维修费怎么做账啊,还能做费用吗?钱保险公司打进来然后维修发票拿来报销给个人这样怎么走啊
你好; 你看你公司承担费用不; 承担了就做哦
是保险公司承担了,那意思老板拿这个发票就是把钱报销给他,实际公司做不了费用的是吗
分录是不是借银行存款贷其他应收款,然后报销就借其他应收款贷银行存款?其他应收款后面的二级我写的保险公司,后面钱转给了老板,这样没关系吧?
你好; 是的。 你就挂往来科目即可 是的
好的,谢谢
没事的;希望能帮到你