你好,是不包含这个6万的金额。
老师,想问下,去年有固定资产一次性抵扣,年纳税调整后还有亏损-1073万,今年利润总额698万,年结账的时候需要计提所得税吗。
老师我们是个体户 一年有6万定额可以扣 查账征收 ,去年有亏损(不含6万定额),今年有盈利,可以扣除去年的亏损,可以包含去年六万的定额吗
老师,去年的固定资产今年补提了折旧10万,今年盈利了15万,今年补提的这部分折旧不能所得税扣除吗?申报表上管理费用时候今年提的折旧,以前年度亏损也没有显示这10万
老师,去年的汇算请教后A106000表可结转以后年度弥补亏损额合计200万,只要今年盈利,就可以用以前的亏损额弥补,对吗?这个有没有年限时间限制的 ?
该企业去年是核定征收,但是他开票量突然变大了,就变成查账征收了,我去年核定征收期间做的账,亏损是100多万,我今年填写汇算清缴的表格时候,我今年有利润400万,我可不可以弥补亏损100多万,核定征收期间的亏损可不可以弥补?
请问老师,工人工资由甲方代发,我们的账务处理是不是,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,并且给工人按工资薪金申报个人所得税?
老师好,麻烦咨询一下:我给国外检测机构代扣代缴的增值税 是可以抵扣的是吧!比如说我税单上的金额总计1500,那么我可抵扣的税额是1500,还是1500*(1+6%)*6%
老师我红冲发票过后发现金额错了多冲了3元要怎么办
发票入账是什么意思啊
小规模纳税人,销售自己公司的土地,怎么缴纳增值税
老师,个人所得税年度申报需要注意哪些? 专项附加扣除金额和条件能说一下吗?
老师,保险公司我看税率有开六个点和一个点的,是母公司合并分公司一起做的账,是外账,那怎么报税呢
单位车棚换彩钢瓦 花了13600元(含税1122.94元)怎么入账
我们挂靠方,合员金额是6522069,现在被挂靠方允许我们最多抵7%,那就是418848.47,现在人工占比20%,就是37992.64,现在就剩5217655.24,现在我按主材,麻料片石砼一起2836691.54,假如开13%专票可以抵326345,专业分包1076740.98,9%就是88905.22,机械857020.51,3%就是24961.76,利下就是费用及利润,总进项就是478204.66,那这个金额比7%大,那怎么弄,我们是跨地经营的
收到港杂费发票是免税的可以吗?