你好,因为这是冲减财务费用的意思。

老师好,利息收入,借银行存款,贷财务费用(借方负数),为什么是借方负数呢?老师,
老师好,书本上 利息收入 是 借 银行存款 贷 财务费用—利息收入 为什么 工作中 都是 借 银行 借 利息负数?
在什么情况下做帐的时候,财务费用借方为负数呢,比如借银行存款50 贷财务费用-利息(借方-50)
您好老师,我想一下,银行每个季度给的利息收入为什么,借:银行存款—农行—32.85 贷:财务费用—利息收入——32.85 贷方为什么负数
老师 日常存款利息收入做账时 借:银行存款 贷:财务费用-利息收入 利息收入金额写在借方 用负数吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师好,跟贷方正数的区别在哪呢
这个其实没有什么区别,贷方,借方负数都可以。
好多业务是这样的,听着好像在报表还是哪有区别
这个你做贷方的话,有可能你财务报表取数是不正确的。