你好,这个其实是这样的,借 银行存款 贷 财务费用
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
现在专票普票都是电子版的吗?还需要金税盘吗
老师好,我刚接手的建筑业一般纳税人的账务,代账公司给的科目余额表发生额和期末余额都不对,主营业务收入的借贷方发生额跟税务报表的本年累计金额也不一样,我现在应该怎么接着做这个账,请教老师
公司7月份,多申报扣款了几个人的个税,现在更正的话,要怎么操作?
老师好,公司有两个股东,如果转股的话需要这两个股东都实名吗?
更正一季度的企业所得税,二季度的怎么作废??
公司被税局通知协助调查,税局通知让做进项税额转出,转出进项税额24796.42元,开票金额179774元,发票是2018年6月材料商开具的,我方当月抵扣的,请问进项转出的话,需要补交哪些税种,具体怎么计算,滞纳金有哪些,怎么算?截止时间到2025年8月29日
收到地区审计局延伸审计的路费。如何记账。 公司是水力发电企业
老师,上个月收到一张增值税专用发票 7月份进项也已经抵扣了,现在发现发票开错了 ,要把发票红冲,申报表里面是不是把进项税额转出 ,填写在附表二第20栏:红字专用发票信息表注明的进项税额这里,
为啥是用红笔记呢?
财务费用可以写红字,这样是可以的
不是,我问的是银行给咱们付的利息,应该如何做分录呢
就是这个意思啊,借 银行存款 然后借方财务费用(红字),或者财务费用(贷方蓝字)
我们会计好像都写借方啦,下面一行用红笔写的,最后是0,我不太明白
因为借方红字和贷方是一个意思的
哦好像明白啦,是把本来是应该在贷方要计借方所以用红笔啦?
读碟,是这个意思的
那为啥她要这样记,不自己像您那样记!
我也是这样记得,只不过刚才给您那样解释了
打错符号了...应该是问号
这样记是为了结转方便,因为记账软件里边只认费用的借方