这个视同销售进项税额不需要转出
老师,我们单位购买月饼赠送给客户,我们要普票,不涉及进项税抵扣问题,我想知道如果我们赠送的是个人,是不是需要缴纳个人所得税,如果赠送给公司就没有税款产生呢,
老师,我们单位购买月饼赠送给客户,我们要普票,不涉及进项税抵扣问题,我想知道如果我们赠送的是个人,是不是需要缴纳个人所得税,如果赠送给公司就没有税款产生呢。
请问老师,公司赠送给客户礼物,是不是要帮客户代缴纳个人所得税呢?
请问老师,公司买衣服送给客户,800元以上需要代缴纳个人所得税,那么得来的进项税额是不是得转出?
请问老师,公司外购产品给员工作为福利费用.需要帮员工代缴个人所得税吗?需要800元以上才要吗?员工是按意外所得还是什么类型缴纳个人所得税呢?
我们公司搬迁,电子税务局变更经营地址,注册地址还是旧地址,应该在哪里修改
老师 这个月电商公司怎么申报啊 朴老师别接
您知道生鲜公司企业所得税税负率是多少吗? 生鲜公司是卖鸡蛋的
老师,请问我们原先收的一笔装修押金,现在需要退回,但是原先的公司账户冻结,现在委托另外一家公司代收款,写了一个代收款说明,有两个单位的公章,可以吗,会有啥风险吗
老师,设备更换部分零件,怎么判断是资本化支出还是费用化支出
老师,你好,我去年12月本来是要给员工发5000,但是公户转不了钱,就先申报了5000,对公户1月份才转给员工,但是转了1万,但是我1月份只申报了5000,导致和账上有5000的差,我需要调整吗?
老师,25年第三季度报税,是要把之前的税收优惠计入营业外收入吗
收到个体户个人名字付货款给我们,现在还不确定要不要开发票,我这边怎么做账
老师税务注销了,第二年又恢复登记了,财务报表要连续吗
老师,账上重分类科目互冲,报表是自动生成的,我怎么调表
外购的用于员工福利要进项税额转出是吗?
对,如果用于员工福利的话,是需要进项税额转出的。
我觉得业务招待费属于个人消费增值税是不能抵扣的呀
对呀,不能抵扣,所以你要进项税额转出呀。
可是老师前面说不需要进项税额转出,老师你看看前面
赠送客户是不需要的和集体福利是不一样的。
总之就是进项不能用是么?
对你用在福利了肯定是不能用。
1.赠送客户做业务招待费,我们也要按销项缴纳增值税,而且买进的进项税额不能抵扣,分录:借:库存商品 进项税额贷:银行存款借:销售费用一业务招待费贷:主营业务收入 应交税费(销项) 借:主营业务成本 贷:库存商品2赠送给员工做福利费只需要进项税额转出。分录:借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品 进项税额转出
有错的地方麻烦老师纠正一下,
你这个会计分录我看着应该是没有问题的。
关于这方面,有什么税收筹划的方式吗?
抱歉,对于筹划这方面我不是很擅长,你要想了解筹划的话,您要不然可以问问其他老师。
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。